同學(xué)你好\ 你們是代收代付的,你們和B公司簽受托付款協(xié)議,然后給對方就行
看是,我想問下,我們公司開票給對方公司了,對方公司收到發(fā)票后已經(jīng)認(rèn)證了,然后對方也不愿意給我們付貨款了,怎么做分錄
客戶A公司給我司打款10萬,讓我們把貨款代付給B公司,B公司開票給A公司。作為我們來說怎么賬務(wù)處理?
老師,我們公司幫B公司代付貨款,B公司把貨款也還給我們了,但是對方把票開給我們公司了,讓對方重新把票開給B公司,對方不愿意,我該怎么辦,票在我們公司
我們上游A公司,把項目給我們B公司,我們又把項目承包給C公司,應(yīng)該是A公司把錢給我們B公司,我們把錢給c公司才對,c公司已經(jīng)給我們b開票了,但是a把應(yīng)該錢給我們才對,但是a把錢直接給c公司了,沒經(jīng)我們b公司了,說是怕我們b公司不給c公司錢,然后我們B出個委托書意思就是委托A付款可以嗎
老師你好,請問我公司購買了一個機(jī)械,對方法人有兩個公司A和B,先付款給A公司,然后他們要用B公司開票給我們,他們A公司又不愿意把錢退還給我們,B公司開票的話可以讓B公司出具給委托付款協(xié)議嗎?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
什么意思
把票給B公司?
票是對方開過來的,為啥還有給對方呢?
同學(xué)你好 你們是代收代付的,并不是你們購買又賣出的
但是發(fā)票開的抬頭是我們公司
我票給誰?
我是不是要做個代付協(xié)議
你收到的發(fā)票退回去,讓開票方開給實際購買方,你是代付款,
但是對方不同意,不愿意開
我還有什么辦法解決
那沒辦法,你們做購進(jìn)再賣出
好的,老師,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝