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老師。來專票銷項130萬,稅率13%.然后開了進(jìn)項110萬13%稅率,又要給人家回扣30萬,怎么算稅負(fù)率。會不會直接開小規(guī)模專票比較好。

2021-10-23 19:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-23 19:29

你好 你的銷項是130,進(jìn)項是110,那么增值稅要繳納130-110=20 現(xiàn)在還需要知道你的收入,用20除以收入,就是你的稅負(fù)率了

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快賬用戶6241 追問 2021-10-23 21:17

收入是利潤的意思嗎。

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齊紅老師 解答 2021-10-23 21:38

不是的,這個相當(dāng)于是你開的發(fā)票的金額的

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快賬用戶6241 追問 2021-10-23 21:39

哦。發(fā)票就是130跟110萬元呢

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齊紅老師 解答 2021-10-23 21:44

那你這個增值稅是要繳納(130-100)*13%的

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你好 你的銷項是130,進(jìn)項是110,那么增值稅要繳納130-110=20 現(xiàn)在還需要知道你的收入,用20除以收入,就是你的稅負(fù)率了
2021-10-23
首先,我們需要計算出銷售價中的不含稅金額。含稅銷售價為60萬,稅率為6%,所以不含稅銷售價為 \( \frac{600000}{1+6\%} \approx 566037.74 \) 元。 銷項稅額(你應(yīng)繳納的稅)為:\( 566037.74 \times 6\% = 33962.26 \) 元。 進(jìn)項稅額(你可以抵扣的稅)計算為:\( 566037.74 \times 3\% = 16981.13 \) 元。 最終你應(yīng)繳納的稅費為銷項稅額減去進(jìn)項稅額,即 \( 33962.26 - 16981.13 = 16981.13 \) 元。 下家的開票金額為不含稅金額,即566037.74元。
2024-10-31
你好;? ? ?你們這個業(yè)務(wù)開錯誤了嗎?? ?業(yè)務(wù)取消了沒有? ??
2022-04-13
您好!不完全是這樣,你是損失了10萬的進(jìn)項,但是你付的錢也少了啊,你要減去你少付的錢之后,才能比較。
2021-11-10
上午好親,信息量有點大,我仔細(xì)閱讀下哈,稍等親
2025-05-29
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