你好 你的銷項是130,進(jìn)項是110,那么增值稅要繳納130-110=20 現(xiàn)在還需要知道你的收入,用20除以收入,就是你的稅負(fù)率了
老師,您好,請問下我們這邊購入的材料供應(yīng)商大部分都是開的1%專票,而我們開的是13%的專票, 現(xiàn)在基本上沒有多少進(jìn)項票進(jìn)來,每個月需要開100萬左右的銷項出去, 這樣稅負(fù)率太高,會不會有什么問題呀?
老師。來專票銷項130萬,稅率13%.然后開了進(jìn)項110萬13%稅率,又要給人家回扣30萬,怎么算稅負(fù)率。會不會直接開小規(guī)模專票比較好。
老師好,請問,我公司前期簽訂門窗購買合同時,約定稅率13開專票,比如100萬的不含稅金額,稅率13%,按理可以收到113萬專票,但對方因各種原因不能開13%,只能開3%,他們是小規(guī)模納稅人,即價稅合計只有103萬發(fā)票,我的損失是10萬的進(jìn)項,相當(dāng)于在原來100的合同簽訂金額上需要打九折,理解是否正確?
老師您 好,請教一下,公司購進(jìn)產(chǎn)品10萬元(含稅金額),供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,開給我們公司發(fā)票稅率是3%,然后我又把這個產(chǎn)品銷售給我的客戶,到時開發(fā)票給客戶是13%,那我現(xiàn)在給客戶報價,要報多少,才不會虧啊
老板找供應(yīng)商來了一個30萬的專票,他是小規(guī)模,稅率是1%. 去年10月份開的,然后老板覺得稅率太低不劃算抵扣退回去了,那么現(xiàn)在這個發(fā)票要沖紅,跟稅務(wù)專管員怎么解釋這個事情好呢
老師,法人打到一筆5000,馬上又轉(zhuǎn)出給一個生物科技公司,這個分錄我要怎么做
老師,你好,我們單位申報完個稅之后,請問在哪里可以下載完稅證明?在自然人電子稅務(wù)局扣繳端嗎?好像找不到這樣的界面
各位老師好!建筑企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則用不用合同成本與合同毛利科目?
您好,我是外貿(mào)企業(yè)需要辦理出口退稅,我的進(jìn)賬發(fā)票都已經(jīng)勾選了,電子稅務(wù)局后臺有信息。但是出口報關(guān)單無法選擇是什么原因呢
@董孝彬老師,想提問的
社保費申報怎么申報養(yǎng)老,那些的
鄒老師,您好!我們在改造裝修期,我認(rèn)為是工程籌建期,業(yè)務(wù)招待費能不能做在“管理費用—開辦費”?
新入職員工培訓(xùn)工作餐計入什么科目?
老師我想問一下 我們是商貿(mào)企業(yè)銷售材料大桶銷售 配小桶分裝 可是我的經(jīng)營范圍不包括加工 我這個應(yīng)該怎么辦
外購的商品,自己拿來開樣展示試用了,不能在銷售,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理
收入是利潤的意思嗎。
不是的,這個相當(dāng)于是你開的發(fā)票的金額的
哦。發(fā)票就是130跟110萬元呢
那你這個增值稅是要繳納(130-100)*13%的