你好 請描述一下具體的業(yè)務?
活動公司4月簽的合同,8月開的收入發(fā)票確認收入的時間是什么時候
你好老師,我們在一月份簽了個銷售合同,2月份收的錢,但貨物分了兩次發(fā)出,6月發(fā)一次,8月發(fā)一次,期間未開發(fā)票,那我要在什么時候確認收入呢?是發(fā)貨的時候嗎?
如果合同簽訂的時間是2021年某一月份到2022年某一月份,確認收入的時候是在簽訂合同后全額列收,還是按月分攤?
總公司給分公司說項目合同簽訂時間做為確認收入的時間,但是沒有發(fā)票怎么入賬
16年銷售的風機,16年簽訂的合同,23年2月份開的發(fā)票 ,什么時候確認收入
老板私車公用月租金1000元,已經并入工資申報個稅,不開發(fā)票可以嗎?
請問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
請問,個體戶定期定額戶,增值稅怎么計算?個稅怎么計算?
勞務人員比較多的話可以用含稅金額申報個稅嗎?這樣就會多扣個稅可以嗎
一季度申報的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導致二季度收入為負數,之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進來一張普通飛機票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進項稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費用 貸方:應付職工薪酬-工資(應發(fā)數) 次月,發(fā)工資時 借方:應發(fā)職工薪酬—工資(應發(fā)數) 貸方:銀行存款—(實發(fā)數) 貸方:其他應收款—社保(個人部分) 貸方,應交稅費—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應交稅費—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應該在什么時候確認收入?
你好老師,就是我們是一個活動公司簽的,是四月份簽的合同,7月實施合同履行 然后是我們是八月份才開出去的票,這樣子的話,我們確認收入的時間應該是什么時候?
是屬于那種按月提供服務嗎?還是說這個服務分階段性提供。
沒有就是7月14-22號把這個活動舉辦辦成這樣
七月份確認收入就對了。
那請問老師,這樣7月確認收入8月開發(fā)票,7月確認收入和8月開票的分錄怎么做
您好 7月無票收入 借借應收賬款 貸收入 應交稅費 8月開票 先紅沖上面分錄 再按發(fā)票做上面分錄