你好,這個是服務合同,按月提供服務嗎?

2021年10月簽訂5年技術(shù)服務合同200萬,約定每月提供2次服務,2022年3月份一次性開了合同金額60%的發(fā)票120萬,同時當月收款120萬,如果每月確認收入3.33萬,會計分錄如何寫?
如果合同簽訂的時間是2021年某一月份到2022年某一月份,確認收入的時候是在簽訂合同后全額列收,還是按月分攤?
老師,麻煩問下合同編號是按回簽交到公司的時間為準,還是以簽訂合同的時間為準?比如有的是7月份跟甲方簽,9月份才回簽交給公司,是入到7月還是9月? 法人跟公司借款,如果年底沒有還,會有什么后果?
2020年9月,某企業(yè)與客戶簽訂一項裝修服務合同,合同收入總額為300萬元,預計合同成本總額為240萬元,全部合同已收款。該企業(yè)在合同期間按照履約進度確認收入。2020年已確認收入80萬元,截至2021年12月31日履約進度已達到60%。不考慮其他因素,該企業(yè)2021年應確認的收入為()萬元。A.64B.100C.150D.160
2020年9月,某企業(yè)與客戶簽訂一項裝修服務合同,合同收入總額為300萬元,預計合同成本總額為240萬元,全部合同已收款。該企業(yè)在合同期間按照履約進度確認收入。2020年已確認收入80萬元,截至2021年12月31日履約進度已達到60%。不考慮其他因素,該企業(yè)2021年應確認的收入為()萬元。A.64B.100C.150D.160
老師,工資匯算清繳時,全年多少錢是匯算清繳時不用補稅,全年超過多少需要補稅呢?
比如我11月報稅進項抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計報告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時點確認收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時間
各位老師好 請問發(fā)票提額怎么會好通過一點 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費,進項可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實際繳納240元,請問這筆業(yè)務怎么寫會計分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個進銷存軟件。這個是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷
是服務合同,但是沒有明確約定按月提供服務,就只寫了服務的時間段
你好,那你可以提供服務的當月確認收入。
如果說是新媒體廣告投放這類的合同呢?按理論來說這個應該是按月提供服務的吧?
投放的話應該每個月都有提供的,就像你給對方提供廣告宣傳服務,每個月都有,應該平均按月分攤。
那要是在合同簽訂的時候就全額列收了的話,有什么隱患呢?算假收入嗎?
你好,只能說是提前確認了收入,你的成本沒有發(fā)生的可以暫估。
如果合同是在2022年簽訂的,但是卻在21年12月的時候開具了發(fā)票列了收入,算什么性質(zhì)?。?
提供業(yè)務時間在2022年嗎?
如果是的話,建議你在21年12月份 確認收入,繳納增值稅,要不你的增值稅、銷售額、所得稅的銷售額不一致,稅務局會找到。
這倒沒仔細看,在或者不在都是什么問題呢?能詳細說說不
提供業(yè)務是在2022年的,建議你在21年12月份確認收入,繳納增值稅。
可以先開發(fā)票再簽合同嗎?
可以的,這個沒有關系。
12月開了發(fā)票,2022年3月才簽合同,這個也沒關系???不是,合同都沒簽訂,怎么確定的金額呢?
那你們?yōu)槭裁床惶崆昂炗喓贤?,如果后期補的話,建議你和12月份的發(fā)票一塊 簽合同的時候,時間提前就是了。
就是說先開票后簽合同還是有問題咯
不合理,要么你之前就是虛開發(fā)票。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。