你好,建議開了發(fā)票確認收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。 次月發(fā)出商品,可以不用做。
老師 我們銷售設(shè)備產(chǎn)品時,如果當月只是下訂單,次月或幾個月之后才發(fā)貨,請問一般是在什么時候確認收入呢?
老師,您好。請問我們發(fā)貨是1月份發(fā)貨了1月份也收到預付款了,但是開票我是3月份開票的,按照實際我應(yīng)該在1月的確認收入的,但是現(xiàn)在在開票那個月確認收入有問題嗎?合同怎么訂立比較合適?
你好老師,我們在一月份簽了個銷售合同,2月份收的錢,但貨物分了兩次發(fā)出,6月發(fā)一次,8月發(fā)一次,期間未開發(fā)票,那我要在什么時候確認收入呢?是發(fā)貨的時候嗎?
老師,確認未開票收入,比如我在12月預收了款項2萬,在4月的時候才銷貨1.5萬給對方,沒有開票,那我是直接在4月確認1.5萬的未開票收入呢還是2萬呢,還是先不忙確認收入,等到下次把剩下的貨物一起發(fā)給對方了才確認收入2萬
老師,我們是按照發(fā)貨來確認收入的,然后8月份把發(fā)貨的未萊發(fā)票的全部做了一個記賬憑證,手工算了下稅金,在8月份納稅申報的時候已經(jīng)報了增值稅,那在9月份的時候其中部分開了發(fā)票,這個9月份的賬務(wù)怎么處理。才是對的
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預付款,客戶要求來預付款發(fā)票,怎么操作
專家費報銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請問對方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計給對方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來的款,但是這個貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負債表和業(yè)務(wù)活動表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項是什么意思
老師,請問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計折舊200000,年末累計折舊150000,累計折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時,資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個,累計折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
去年的事了,可對方到現(xiàn)在也沒要開票,,要一直等對方要開票才確認嗎?
款項對方已在2月份轉(zhuǎn)過來了,貨物手機陸續(xù)發(fā)出的
那你可以等貨物發(fā)完之后做無票收入呢
那就是說,收到款項時先進預收,等貨物發(fā)完后再確認收入,對吧老師
你好,是的呢。金額大的話建議要開發(fā)票的呢
好的老師謝謝
不客氣,祝你一切順利