 
                            同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅三級科目銷項稅余額123500,進項稅余額153000,進項大于項目沒交增值稅,年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級科目余額,分錄怎么做,求解答?
老師,您好!想問一下,當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅銷項稅額,是否需要結(jié)轉(zhuǎn),要怎么做分錄?下月繳納應(yīng)交未交增值稅的分錄又是怎么做?
老師,我想問一下,我們交的增值稅需要怎么做分錄,之前的進項稅額和銷項稅額需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我想問下,我們12月銷項稅是100,進項稅也是100。我們分錄分別貸方銷項稅100,借方進項稅100,銷項稅額-進項稅額=0就不交稅,但是我們賬上要處理結(jié)轉(zhuǎn)不?我現(xiàn)在是不是要把應(yīng)交增值稅-進項稅額和應(yīng)交增值稅-銷項稅額余額100都結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)科目呢?
我想問一下每個月的增值稅進行稅額和銷項稅額是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)的 怎么做分錄呀 月底直接從進銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅行嗎 還是分進銷項哪個金額大 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 完整的分錄給寫一下吧 感謝
 
                請問公司注冊地在珠海,員工被外派去茂名工作,員工在茂名租房可以抵扣個稅嗎?
河南受益所有人信息備案,是否都要填或填免報提交?謝謝老師,有人說沒接到銀行通知或短信不用填,是嗎?謝謝老師
老師,中間商銷售蔬菜,可以直接開0稅率普票吧?不用再向稅局走什么流程
老師,有工商年檢的網(wǎng)址嗎
老師,被人挑刺,有人說自己的不是的時候怎么辦?感覺要爆炸了
老師您好,想問下我司是百分百被控股公司,受益人備案信息怎樣填寫
老師好 (消費稅問題) 這句話:金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費品銷售,按銷售額全額征收消費稅,從高適用稅率。 我的問題:那比如珠寶玉石是在基礎(chǔ)環(huán)節(jié)征收,珠寶玉石當(dāng)時出廠并銷售時已經(jīng)按照銷售額2萬*10%交過消費稅了,那金銀鉑鉆在零售環(huán)節(jié)的銷售額是8萬,組成套裝出售價格是10萬(2+8),那是說在零售環(huán)節(jié)按照10萬*10%(按珠寶玉石的稅率)來交消費稅嗎?而已經(jīng)交過的2萬*10%的珠寶玉石的消費稅交了也就交了也不能抵掉,是這意思嗎?
老師,74題計算時第二步當(dāng)期應(yīng)納稅額是負數(shù)是不是就代表不需要交稅?是留抵?
老師,你好,我們不可能24年和25年只繳納過一次印花稅啊。是不是篩選的條件有問題?為什么找不到呢
@董孝彬老師接一下,謝謝,問題一,老師這三種表述的意思分別是:加權(quán)————每一個產(chǎn)品進出庫數(shù)量都要有清單的意思?比例法:——主營業(yè)務(wù)收入不分品類,但是庫存出入庫要分?全額結(jié)轉(zhuǎn)———全部商品出庫?(不是很太理解呢老師)————麻煩老師分別給解釋一下這三種結(jié)轉(zhuǎn)方法,并且列舉幾個對應(yīng)行業(yè)?。ú恢?,您先忙?。?/p>
為什么我的應(yīng)交稅費到最后是負的呢
你看一下我的
不知道對不對
同學(xué)你好,是不是本期進項大于銷項呢
沒有,你看圖片
同學(xué)你好,您 看下24號憑證,為什么未交增值稅是一借一貸呢
你說要轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,但是我交這個增值稅不應(yīng)該借嗎,然后貸銀行存款