同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅
老師,我的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅三級科目銷項稅余額123500,進(jìn)項稅余額153000,進(jìn)項大于項目沒交增值稅,年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級科目余額,分錄怎么做,求解答?
老師,您好!想問一下,當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅銷項稅額,是否需要結(jié)轉(zhuǎn),要怎么做分錄?下月繳納應(yīng)交未交增值稅的分錄又是怎么做?
老師,我想問一下,我們交的增值稅需要怎么做分錄,之前的進(jìn)項稅額和銷項稅額需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,有一筆進(jìn)項稅額需要做轉(zhuǎn)出,請問我的賬需要怎么樣調(diào),之前做的是借:管理費用500,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 30,
老師,我想問下,我們12月銷項稅是100,進(jìn)項稅也是100。我們分錄分別貸方銷項稅100,借方進(jìn)項稅100,銷項稅額-進(jìn)項稅額=0就不交稅,但是我們賬上要處理結(jié)轉(zhuǎn)不?我現(xiàn)在是不是要把應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額和應(yīng)交增值稅-銷項稅額余額100都結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)科目呢?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費由我們公司承擔(dān),這個差旅費在我們公司能正常做差旅費嗎還是做什么費用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看?。?/p>
為什么我的應(yīng)交稅費到最后是負(fù)的呢
你看一下我的
不知道對不對
同學(xué)你好,是不是本期進(jìn)項大于銷項呢
沒有,你看圖片
同學(xué)你好,您 看下24號憑證,為什么未交增值稅是一借一貸呢
你說要轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,但是我交這個增值稅不應(yīng)該借嗎,然后貸銀行存款