進項稅大于銷項稅,月末可以不用結轉的
老師,我的應交稅費應交增值稅三級科目銷項稅余額123500,進項稅余額153000,進項大于項目沒交增值稅,年末我需要怎么結轉三級科目余額,分錄怎么做,求解答?
以前應交稅費-應交增值稅科目沒結轉,怎么調整,這個科目下的三級科目如進項稅,銷項稅等都有余額,應該怎么做調整呢
應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 30,這個三級科目有余額正常嗎?不是應交增值稅科目月末要結轉到一個科目嗎?
請問老師,年末應交增值稅下面二級科目的進項稅額和銷項稅額的余額怎么做分錄結轉清零
老師,年末需要把應交稅費-二級科目中(進項稅額、已交稅金、轉出未交增值稅、減免稅款、銷項稅額、進項稅額轉出),這些二級科目都有余額,怎么結轉!
職稱:注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應收已經(jīng)確認收入,也分過紅了
你好老師,坐標山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉讓給乙公司,按照300萬轉讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應該怎么做賬務處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關于報關單,要進項發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號。數(shù)量單價一致是嗎?免抵退稅有這個要求嗎
免退稅,國內購進材料直接賣出國外,進項發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內采購材料加工后賣出進項發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個人獨資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅,個獨可以自行申報繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計數(shù)我應該怎么做,比如其他業(yè)務收入和其他業(yè)務支出都有2級科目,我是把每個月的都算出來再做嗎
老師你好,應交稅費-應交個人所得稅,是記在三欄明細賬里嗎,還是記在其他的明細賬呢
啥意思,老師,關鍵200已經(jīng)確認過收入,等于確認過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應收200,做未分配利潤1200這難道不是重復增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費專票可以抵扣嗎
那老師年末3級科目的余額轉到下一年累計數(shù)銷項稅和進項稅摻到一起了嗎?
是的,跟以后的銷項稅和進項稅一起結轉