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請(qǐng)問老師,年末應(yīng)交增值稅下面二級(jí)科目的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的余額怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)清零

2023-11-14 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-14 09:06

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)。

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快賬用戶1077 追問 2023-11-14 09:08

那減免稅款的余額呢,做什么會(huì)計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2023-11-14 09:10

同學(xué),你好 減免稅款的余額,你做的什么分錄

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快賬用戶1077 追問 2023-11-14 09:14

就航信的稅控盤的服務(wù)費(fèi),借管理費(fèi)用辦公費(fèi)280 貸應(yīng)付賬款280 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280 貸管理費(fèi)用辦公費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-11-14 09:20

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)。

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快賬用戶1077 追問 2023-11-14 09:21

那轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額需要再結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-14 09:36

同學(xué),你好 不用,直接繳納

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快賬用戶1077 追問 2023-11-14 09:41

直接繳納?我的意思是在應(yīng)交稅費(fèi)借方期末有留底的情況下,然后進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額結(jié)轉(zhuǎn)掉,這個(gè)時(shí)候轉(zhuǎn)出未交增值稅,還要繳納?繳納什么稅費(fèi)呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-14 09:54

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:銀行存款

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快賬用戶1077 追問 2023-11-14 09:56

我不明白這種情況下還要交稅嗎?我進(jìn)項(xiàng)稅額有留底,只是年末了,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額科目金額累計(jì),這種情況下結(jié)轉(zhuǎn)還要交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:13

同學(xué),你好 如果應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額在借方,不需要交稅

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同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
2023-11-14
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-10-10
轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-01-04
進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)21萬(wàn)????借銷項(xiàng)稅額 22萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100? 貸進(jìn)項(xiàng)稅額-21萬(wàn),貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,22萬(wàn)%2B100%2B21萬(wàn) 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,22萬(wàn)%2B100%2B21萬(wàn)?貸未交增值稅,22萬(wàn)%2B100%2B21萬(wàn)?
2021-03-24
你好,沒有規(guī)定說必須清零。但是很多會(huì)計(jì)習(xí)慣還有為了便于企業(yè)管理,一般情況都會(huì)清零
2022-03-09
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