同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級(jí)科目銷項(xiàng)稅余額123500,進(jìn)項(xiàng)稅余額153000,進(jìn)項(xiàng)大于項(xiàng)目沒交增值稅,年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級(jí)科目余額,分錄怎么做,求解答?
請(qǐng)問老師,一般納稅人企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅等三級(jí)科目在年末時(shí)候必須結(jié)轉(zhuǎn)清零嗎?如直接結(jié)轉(zhuǎn)下年也無(wú)問題吧?
老師,年末應(yīng)交稅費(fèi)科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄啊?我這里顯示:進(jìn)項(xiàng)余額借方,銷項(xiàng)余額貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額貸方,未交增值稅余額借方
請(qǐng)問老師,年末應(yīng)交增值稅下面二級(jí)科目的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的余額怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)清零
老師,年末需要把應(yīng)交稅費(fèi)-二級(jí)科目中(進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),這些二級(jí)科目都有余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)!
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對(duì)不對(duì)
股東是個(gè)人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤(rùn)需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
那減免稅款的余額呢,做什么會(huì)計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)呢
同學(xué),你好 減免稅款的余額,你做的什么分錄
就航信的稅控盤的服務(wù)費(fèi),借管理費(fèi)用辦公費(fèi)280 貸應(yīng)付賬款280 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280 貸管理費(fèi)用辦公費(fèi)
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
那轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額需要再結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎
同學(xué),你好 不用,直接繳納
直接繳納?我的意思是在應(yīng)交稅費(fèi)借方期末有留底的情況下,然后進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額結(jié)轉(zhuǎn)掉,這個(gè)時(shí)候轉(zhuǎn)出未交增值稅,還要繳納?繳納什么稅費(fèi)呢?
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:銀行存款
我不明白這種情況下還要交稅嗎?我進(jìn)項(xiàng)稅額有留底,只是年末了,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額科目金額累計(jì),這種情況下結(jié)轉(zhuǎn)還要交稅嗎?
同學(xué),你好 如果應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額在借方,不需要交稅