是按不含稅收入申報的啊
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,7月份開出1%銷售普票,這個月申報增值稅,電子稅務(wù)局提取的不含稅銷售收入有一部分是不含稅收入,但是我們當(dāng)時開的票都是1%稅率的,這是怎么回事?
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋煟绻覀冃∫?guī)模一個月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
我們是小規(guī)模納稅人第一季度按照1%開的不含稅銷售金額是272241.6元,按照5%開的不動產(chǎn)不含稅銷售金額是5069558.2元,申報增值稅的時候要扣除不動產(chǎn)嗎,都是開的普票,增值稅申報表怎么填
某公司是小規(guī)模納稅人,按季申報,2023 年第一季度銷售貨物取得不含稅銷售收入30萬元,征收率3%,開具增值稅普通發(fā)票,提供服務(wù)不含稅收入5萬,開具普通發(fā)票。銷售動產(chǎn)取得不含稅銷售收入20 萬元,征收率5%,開具增值稅普通發(fā)票。怎么申報增值稅?
小規(guī)模9月份開具了三張普票 不含稅銷售額是49079.21,稅率1%,稅額是490.79。剛剛做三季度申報時,電子稅務(wù)局增值稅申報表中銷售額是49079.21,但稅額是1472.38,我提交申報時數(shù)據(jù)比對通不過,不知道我是不是還需要在哪里填寫1%的稅率嗎?
公司給員工租宿舍,房東是個人,只能去稅務(wù)局代開發(fā)票。這個增值稅是5%嗎,是不是可以免交呢,因為沒有超過30萬
包工頭掛靠建筑公司,因施工原因?qū)е鹿さ馗浇渌藦S房破損,對方要求建筑公司負債修復(fù)好廠房,建筑公司因此事項取得該項目財產(chǎn)保險5萬元,這五萬元該入什么科目呢?
請問資產(chǎn)評估報告資質(zhì)是怎樣的
老師,我們公司要注銷,我們是汽車4S店,現(xiàn)在賬上面還有3臺試駕車固定資產(chǎn),這三臺車之后會放在別的店面用,注銷之前賬上面需要怎么調(diào)整
請問老師,幾個月之前供貨商給我們開的專票多開了幾千元錢,當(dāng)時未紅沖,說下次開票減去多開的,但后面這個供貨商一直未供貨了,給我們多開的發(fā)票怎么處理呢?
老師你好,昨天9月16號開具了一張發(fā)票,因為編碼錯誤重新沖紅再。按正確的開,請問這張沖紅發(fā)票怎么開?對方還沒入賬,昨天我剛開過的
8月底老板打了16玩,8月的支出費用是26萬,老板總共需要投資42萬,我現(xiàn)在是不是把16?26就是他們的投資了,那就夠了
取得非任職單位的知識競賽獎金需要交個人所得稅嗎?
老師,23年的其他業(yè)務(wù)收入下的一筆款在24年的時候調(diào)到往來賬戶里了,財務(wù)報表里都沒有這筆收入,但在申報23年企業(yè)所得稅的時候不小心把這筆收入加進去了,導(dǎo)致財報收入金額和所得稅金額不一致,現(xiàn)在需要調(diào)整哪個金額
老師好,企業(yè)2025年1-6月繳納的六稅兩費享受了減免政策,8月的時候把享受的又補繳了,那補繳的怎么記賬
對的,就是不含稅收入,電子稅務(wù)局提取的數(shù)據(jù)有一部分是沒有稅額顯示的
申報表里面顯示的就是不含稅金額,不用體現(xiàn)稅額的,看一下你的申報表
第16行本期應(yīng)納稅額,在申報表的貨物及勞務(wù)里是有數(shù)據(jù)的 但是第16行在服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列沒有數(shù)據(jù)
這是什么情況
這個是你自己填列到對應(yīng)列里面的
這是電子稅務(wù)局自動提取的數(shù)據(jù)
那他應(yīng)該是根據(jù)你的開票項目,自動匹配過去的
那個服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)是不是就不用交稅了
那個也是需要交稅的額
那怎么填寫報表呢
你只要這兩列的金額和你的開票金額相一致就可以啊
稅額,有就交,沒有就不交嗎?
是的,你的理解是對的
老師,請問服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)包括哪些東西
是指提供服務(wù),銷售不動產(chǎn)的收入額對應(yīng)填列的
如果銷售的產(chǎn)品里軟件,是不是屬于服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)類的
不是的,這個屬于銷售商品的
好的老師,謝謝了
好的,客氣,幫到你就好