沒有夠,需要老板本人打款42萬到公司
老師我先問問年底了我們單位老板賬上顯示還差他10萬元錢,現(xiàn)金不夠銀行轉(zhuǎn)賬又跨月了,怎么處理呢?原因就是我們的出納就是老板,平時一些費用報銷全是老板在支付,就掛在老板頭上在,一直就是這樣的。這樣的話我怎樣操作才可以給老板平賬,或者不平賬呢?
就是說增值稅能不能轉(zhuǎn)換成費用,(就比如說我們利潤總額是30萬,但是我們當(dāng)月交的增值稅是10萬,這樣看我們是盈利30萬,實際交了10萬的增值稅,這10萬是在報表里體現(xiàn)不出來的,那在我們老板看來就是盈利了20萬,增值稅要在報表里怎么能體現(xiàn)?)
我做內(nèi)賬,現(xiàn)在一家公司有3塊不同的業(yè)務(wù),但是銀行又是同一個,我老板是跟別人合資的(合資人不在公司名下,私底下協(xié)商的),他把投資款300萬打到賬上,又借走300萬私底下去支付土地款和其他無發(fā)票的,然后又還款71.5萬到對公戶,支付費用及其他的,合資人的錢也是私底下給他的,還有老板和合資人各出了800萬,費用超出部分要寫到老板的借款,到時還要還 ,我賬務(wù)如何處理
原來的老板投資工廠,投資了500萬,在建工程結(jié)轉(zhuǎn)成了固定資產(chǎn),投產(chǎn)啊,由于技術(shù)問題,沒出來成品,把工廠租給新老板繼續(xù)做6個月,不收費用,讓他交房租。 原來老板的賬利潤都是虧損,原來老板是第一份賬,新老板接手我重新建第二份帳,從新老板投資開始做賬,假如6個月后原來老板跟新老板合作,就重新做第三份賬,我是做的內(nèi)賬。如果是外賬就一套賬做下來,我的理解對嗎老師
老師們,老板是公司100%控股股東,2022年1月份注冊,老板在2022年和2023年借公司周轉(zhuǎn)資金3萬多,掛在其他應(yīng)付賬款中,2024年4月份老板又分5筆分批打款給公司16萬元(以注冊資本金形式), 問題1:其他應(yīng)付賬款的資金與老板商量若他同意是否也轉(zhuǎn)到實繳資本金中? 問題2:總注冊資本金是200萬元,我在掛賬是先做了借:其他應(yīng)收賬款—老板 200萬元 貸:實收資本 200萬元,借:銀行存款16萬 貸:其他應(yīng)收賬款 16萬 這樣做分錄合規(guī)嗎? 問題3:老板在4月份交的這16萬注冊資本金是否需要出納寫收據(jù)?(暫時沒出納,我做賬并兼出納工作),是否去工商局備案出具出資證明?
我想問一下就是一個店兩個人投資,但是投資比列不知道差錢就補進去,兩個人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個人拿這些定金尾款去填店里裝修費用以及打款,怎么才能算清兩個人其中一個該補多少錢
老師,我新增一個管理費用的科目的時候,把他的余額登記在貸方了,所以導(dǎo)致在查這個科目的余額表的時候他是沒有發(fā)生額,只有在利潤表體現(xiàn),就是管理費用的科目余額表跟利潤表不一致,差的就是新增科目的這個數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個科目的余額轉(zhuǎn)到另一個新增的管理科目里去
老師,我們賣手機,打算清庫存,售價低于成本價銷售怎么做賬務(wù)處理
委托報關(guān)協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
郭老師,客戶還有20萬貨款收不回來,我要怎么做比較能減少損失
老師可以認證的進項稅大于稅局認可的進項稅,差額怎么做賬呢
請問公司蓋廠房買的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產(chǎn)稅嗎
簽訂勞務(wù)合同申報個稅按照工資薪金申報,還是按照勞務(wù)報酬所得申報
股東繳納實收資本怎么備注,老師
不是,現(xiàn)在是先算了賬,看看加上墊資的是不是就夠了,或者是說還有多余的
要做實收資本,必須是股東本人打款到公司。至于公司資金周轉(zhuǎn),可以按你那樣算
是這個意思
嗯嗯,至于公司資金周轉(zhuǎn),可以按你那樣算就可以了