同學(xué)你好 那你沖減借款的分錄就行了
老師,您好,請教一下,公司老板經(jīng)常用自己私人賬戶的錢發(fā)員工工資,而且公司的法人還不是老板名字。發(fā)工資時(shí),需要走現(xiàn)金這一步記賬嗎?比如借;庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款—老板 然后發(fā)工資時(shí),借應(yīng)付工資 貸:庫存現(xiàn)金?但是實(shí)際上財(cái)務(wù)并沒有收到現(xiàn)金。該如何處理比較合理
我做內(nèi)賬,現(xiàn)在一家公司有3塊不同的業(yè)務(wù),但是銀行又是同一個(gè),我老板是跟別人合資的(合資人不在公司名下,私底下協(xié)商的),他把投資款300萬打到賬上,又借走300萬私底下去支付土地款和其他無發(fā)票的,然后又還款71.5萬到對公戶,支付費(fèi)用及其他的,合資人的錢也是私底下給他的,還有老板和合資人各出了800萬,費(fèi)用超出部分要寫到老板的借款,到時(shí)還要還 ,我賬務(wù)如何處理
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),我公司是一般人,合伙制,其中一個(gè)老板他有13部運(yùn)輸車,和另一個(gè)老板合伙組成一家運(yùn)輸公司,他們合伙投資又買了9部車子。那個(gè)老板的車子他就稱為私車,有車的老板跑業(yè)務(wù),另一個(gè)老板兼出納,但不登賬,公司有一個(gè)公賬,一個(gè)私賬,私賬是兼出納的老板名字,與她個(gè)人的錢沒關(guān)聯(lián)。私賬里的錢都是公司的庫存現(xiàn)金,用于支付零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的支出?,F(xiàn)在是這種情況,有車子的老板轉(zhuǎn)錢給出納,是私車維修費(fèi)7800元和空調(diào)衍理費(fèi)61380元,進(jìn)入私賬。這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),公司是一般人,合伙制,一個(gè)老板有13部車,另一個(gè)老板有業(yè)務(wù)兼出納,她不做賬,他們合伙又投資買了9部成立運(yùn)輸公司。有一個(gè)公賬,一個(gè)私賬是兼出納的老板開了張卡專用于公司的零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的款項(xiàng)支付,也就是庫存現(xiàn)金,與她個(gè)人的款項(xiàng)沒有關(guān)聯(lián)?,F(xiàn)在是這種情況,有車的老板稱他的車為私車,他的私車維修了,他就轉(zhuǎn)錢7800元給出納,然后出納走公賬付給汽車修理部。先做借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付。 然后是做借管理費(fèi)用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢? 貸是銀行存款?
老師,我們有好幾家公司,老板也很多,出納和會(huì)計(jì)都是我。年底有20萬銀行轉(zhuǎn)賬老板讓轉(zhuǎn)出去的,后來才知道業(yè)務(wù)是虛的,但是錢已經(jīng)轉(zhuǎn)了。銀行摘要分別是制片費(fèi)14萬(轉(zhuǎn)給另一公司),商務(wù)接待費(fèi)4.8萬(個(gè)人),商務(wù)接待費(fèi)1.5萬(個(gè)人)。14萬在沒有合同的情況下做到其他應(yīng)收款還是主營業(yè)務(wù)成本?與銀行轉(zhuǎn)款摘要不一樣是否可行?另外兩筆是做到借款還是申報(bào)個(gè)稅好一點(diǎn)?業(yè)務(wù)虛的不要再問了,急
老師,我們公司開超市,然后盤點(diǎn)了需要出具盤點(diǎn)報(bào)表,報(bào)表需要說明盤點(diǎn)盈虧的原因,這個(gè)報(bào)表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒有規(guī)定說要用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?懂的老師來詳細(xì)說說
服務(wù)性質(zhì)公司,財(cái)務(wù)證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
小規(guī)模賣公車要交什么稅
老師,我想問下我們一般銀行付款才會(huì)入費(fèi)用,一般不計(jì)提工資,發(fā)放工資直接入管理費(fèi)用,這種情況23年開始發(fā)放工資就沒那么及時(shí)了,有員工次年5月之前沒發(fā)放的部分我就計(jì)提了,但是大部分員工一般次年5月之前就把上一年度的工資全部發(fā)放完成了,這種情況這在次年五月發(fā)放完的工資也要計(jì)提?如果不計(jì)提可以?次年發(fā)放時(shí)直接入費(fèi)用
老師,機(jī)器設(shè)備上的水路濾芯,開票時(shí)大類屬于哪種呢
老師,我們公司名下賣車,貸款還有一部分,是公司法人貸款,法人需要先把剩余貸款付完,才能轉(zhuǎn)售,那法人剩余貸款還完,我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶轉(zhuǎn)過去,賣的車款需要打入公戶?
郭老師,民間非營利組織,發(fā)現(xiàn)前任財(cái)務(wù)多做了一筆收入,然后費(fèi)用重復(fù)計(jì)算了這個(gè)現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
我去年12月支付一筆境外費(fèi)用Api審核費(fèi),當(dāng)時(shí)沒代扣代繳所得稅,在今天4月補(bǔ)交了稅款,今年匯算用調(diào)增嗎?
年底存貨盤虧,暫時(shí)放在待處理財(cái)產(chǎn)損益,但我看資產(chǎn)負(fù)債表中沒有這個(gè)科目,應(yīng)該放在哪里?暫時(shí)不想入管理費(fèi)用,不想進(jìn)損益。
怎么沖減借款呢,可否講的詳細(xì)些
同學(xué)你好 就是直接沖減往來 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
那后期外賬上,老板還會(huì)把錢還回來的 怎么辦呢
如果是老板借公司的錢 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收到之后 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
老師,私底下付的錢呢怎么辦呢
同學(xué)你好 這個(gè)直接做內(nèi)賬 外賬不做