你好,這個(gè)你可以找對(duì)方,讓對(duì)方?jīng)_紅。這是標(biāo)準(zhǔn)做法。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
請(qǐng)問供應(yīng)商供貨,發(fā)票開了,款也根據(jù)發(fā)票付款了,今年發(fā)票少料了,供應(yīng)商也認(rèn),我們就從之后的款扣下來了,但是供應(yīng)商發(fā)票都開了,請(qǐng)問跨年了多開的發(fā)票這種情況可以怎么處理?
老師我們7月給供貨商掛賬應(yīng)付1萬元,但供貨商8月份實(shí)際開發(fā)票時(shí)對(duì)幾樣商品做了折扣處理,開具的發(fā)票金額是9500元,這種怎么做賬務(wù)處理
老師,我們對(duì)公對(duì)私都有貨款付給供應(yīng)商,對(duì)私的不要開發(fā)票,年前的事情,供應(yīng)商對(duì)私都開了二十幾萬的發(fā)票給我們,年前就跟她們說這個(gè)事情,發(fā)票遲遲不紅沖,現(xiàn)在她們都開全電發(fā)票了說不能紅沖了,我這邊怎么辦
                老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請(qǐng)問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20


如果不紅沖有其他辦法嗎?
你好,先等著以后沖減也行
那如果以后都不供貨了是不是只能紅沖?
你好,是的。就是這樣操作。