你好,這個你可以找對方,讓對方?jīng)_紅。這是標(biāo)準(zhǔn)做法。
之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會開個人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實(shí)際我們沒欠對方貨款了。這個應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師好,想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會開個人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實(shí)際我們沒欠對方貨款了。這個應(yīng)付款要怎么平比較好?
請問供應(yīng)商供貨,發(fā)票開了,款也根據(jù)發(fā)票付款了,今年發(fā)票少料了,供應(yīng)商也認(rèn),我們就從之后的款扣下來了,但是供應(yīng)商發(fā)票都開了,請問跨年了多開的發(fā)票這種情況可以怎么處理?
老師我們7月給供貨商掛賬應(yīng)付1萬元,但供貨商8月份實(shí)際開發(fā)票時對幾樣商品做了折扣處理,開具的發(fā)票金額是9500元,這種怎么做賬務(wù)處理
老師,我們對公對私都有貨款付給供應(yīng)商,對私的不要開發(fā)票,年前的事情,供應(yīng)商對私都開了二十幾萬的發(fā)票給我們,年前就跟她們說這個事情,發(fā)票遲遲不紅沖,現(xiàn)在她們都開全電發(fā)票了說不能紅沖了,我這邊怎么辦
我想問一下就是一個店兩個人投資,但是投資比列不知道差錢就補(bǔ)進(jìn)去,兩個人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個人拿這些定金尾款去填店里裝修費(fèi)用以及打款,怎么才能算清兩個人其中一個該補(bǔ)多少錢
老師,我新增一個管理費(fèi)用的科目的時候,把他的余額登記在貸方了,所以導(dǎo)致在查這個科目的余額表的時候他是沒有發(fā)生額,只有在利潤表體現(xiàn),就是管理費(fèi)用的科目余額表跟利潤表不一致,差的就是新增科目的這個數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個科目的余額轉(zhuǎn)到另一個新增的管理科目里去
老師,我們賣手機(jī),打算清庫存,售價低于成本價銷售怎么做賬務(wù)處理
委托報關(guān)協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實(shí)務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
郭老師,客戶還有20萬貨款收不回來,我要怎么做比較能減少損失
老師可以認(rèn)證的進(jìn)項稅大于稅局認(rèn)可的進(jìn)項稅,差額怎么做賬呢
請問公司蓋廠房買的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產(chǎn)稅嗎
簽訂勞務(wù)合同申報個稅按照工資薪金申報,還是按照勞務(wù)報酬所得申報
股東繳納實(shí)收資本怎么備注,老師
如果不紅沖有其他辦法嗎?
你好,先等著以后沖減也行
那如果以后都不供貨了是不是只能紅沖?
你好,是的。就是這樣操作。