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請問老師,幾個月之前供貨商給我們開的專票多開了幾千元錢,當(dāng)時未紅沖,說下次開票減去多開的,但后面這個供貨商一直未供貨了,給我們多開的發(fā)票怎么處理呢?

2025-09-17 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-17 17:30

你好,這個你可以找對方,讓對方?jīng)_紅。這是標(biāo)準(zhǔn)做法。

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快賬用戶4881 追問 2025-09-17 17:34

如果不紅沖有其他辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-17 17:34

你好,先等著以后沖減也行

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快賬用戶4881 追問 2025-09-17 17:35

那如果以后都不供貨了是不是只能紅沖?

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齊紅老師 解答 2025-09-17 17:36

你好,是的。就是這樣操作。

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你好,這個你可以找對方,讓對方?jīng)_紅。這是標(biāo)準(zhǔn)做法。
2025-09-17
你好 這個錢是走的公賬嗎? ?
2021-05-06
同學(xué)你好 這個需要走賬付款,然后私戶收回
2020-09-27
您好 那么你需要根據(jù)實(shí)際的金額來入賬的,不是按照發(fā)票的
2024-01-22
你好,按照入庫之后的來做賬,借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 然后再做發(fā)票的借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
2022-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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