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Q

請問供應商供貨,發(fā)票開了,款也根據(jù)發(fā)票付款了,今年發(fā)票少料了,供應商也認,我們就從之后的款扣下來了,但是供應商發(fā)票都開了,請問跨年了多開的發(fā)票這種情況可以怎么處理?

2021-07-02 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-02 09:27

開負數(shù)發(fā)票 紅沖就可以

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快賬用戶4836 追問 2021-07-02 09:30

票和款都是兩年前付的,票也認證了

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快賬用戶4836 追問 2021-07-02 09:30

跨年的情況

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齊紅老師 解答 2021-07-02 09:32

你好,你看一下能開出負數(shù)發(fā)票來嘛,只要能開出來就可以。

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快賬用戶4836 追問 2021-07-02 09:34

是要整筆發(fā)票開負數(shù),然后讓對方重開嗎,還是可以只開少料的負數(shù)金額?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 09:37

你好,只需要開多開的那一些就行。

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開負數(shù)發(fā)票 紅沖就可以
2021-07-02
這是正常的,去年多開,掛應付,今年付款少開,沖應付
2023-05-25
借在途物資,貸應付賬款,
2021-03-05
您好,貸應付賬款~暫估(紅字)貸應付賬款
2021-03-05
不是這樣處理的,是對方給你開紅字發(fā)票,而不是說你給對方開發(fā)票。
2023-01-14
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