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某公司是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào),2023 年第一季度銷售貨物取得不含稅銷售收入30萬(wàn)元,征收率3%,開具增值稅普通發(fā)票,提供服務(wù)不含稅收入5萬(wàn),開具普通發(fā)票。銷售動(dòng)產(chǎn)取得不含稅銷售收入20 萬(wàn)元,征收率5%,開具增值稅普通發(fā)票。怎么申報(bào)增值稅?

2023-09-20 15:09
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-20 15:11

你好,第一列第一行和第三行30萬(wàn) 提供服務(wù),這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-20 15:11

減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額30×2%

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你好,第一列第一行和第三行30萬(wàn) 提供服務(wù),這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
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學(xué)員你好,具體問(wèn)題是什么
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同學(xué),您好,(20%2B12)*1%優(yōu)惠稅率=0.32
2020-09-29
3季度需要繳納的增值稅=20*3%%2B12*5%=1.2
2020-09-29
學(xué)員你好,計(jì)算如下 1銷項(xiàng)=10/1.09*0.09=0.8256 2銷項(xiàng)=6.54/1.09*0.09=0.54 3銷項(xiàng)=24*0.09=2.16 4銷項(xiàng)=16.95/1.13*0.13=1.95 5銷項(xiàng)=11.3/1.13*0.13=1.3 6進(jìn)項(xiàng)=3-1*0.13=2.87 應(yīng)交=0.8256+0.54+2.16+1.95+1.3-2.87=3.9056
2022-12-28
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