需要把車(chē)賣(mài)了才行的
老師,上午好!之前8月份錄了固定資產(chǎn)工具車(chē),現(xiàn)在又有人來(lái)報(bào)銷(xiāo)工具車(chē)的費(fèi)用,那么我需要把8月份的固定資產(chǎn)做清理了后面重新入賬,我該怎么寫(xiě)分錄呢
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車(chē)4S店,現(xiàn)在年底有一臺(tái)庫(kù)存車(chē)到了上戶(hù)最后期限了,公司將這臺(tái)車(chē)上戶(hù)到了我們自己公司的名下,并且開(kāi)具的機(jī)動(dòng)車(chē)專(zhuān)用發(fā)票,沒(méi)有資金往來(lái),可能以后會(huì)以二手車(chē)的方式賣(mài)出去,像這一整個(gè)業(yè)務(wù)我該如何做賬呢,特別是增值稅這一塊,分錄該怎么寫(xiě)
老師,我們是小規(guī)模,公司名下有固定資產(chǎn)車(chē),但是當(dāng)時(shí)沒(méi)走固定資產(chǎn)直接走的成本,現(xiàn)在打算注銷(xiāo),那么這個(gè)賬面和實(shí)際上的這個(gè)車(chē)怎么處理
老師,您好,我們公司汽車(chē)4s店,固定資產(chǎn)試駕車(chē)帳上比實(shí)際多2臺(tái),原因是把試駕車(chē)買(mǎi)給了個(gè)人,過(guò)了戶(hù),沒(méi)開(kāi)票,沒(méi)有憑證入賬,就一直掛著在攤銷(xiāo)?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,賬上和實(shí)際一致?
老師,我單位是小規(guī)模納稅人,之前賬面上有臺(tái)車(chē),但是被之前的會(huì)計(jì)做成一次性攤銷(xiāo)了,借:管理費(fèi)用-車(chē)輛使用費(fèi) 貸:固定資產(chǎn) 現(xiàn)在這臺(tái)車(chē)被出售了,收到款項(xiàng)8500,保險(xiǎn)退回1000,應(yīng)該怎么做分錄?
我想問(wèn)一下就是一個(gè)店兩個(gè)人投資,但是投資比列不知道差錢(qián)就補(bǔ)進(jìn)去,兩個(gè)人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個(gè)人拿這些定金尾款去填店里裝修費(fèi)用以及打款,怎么才能算清兩個(gè)人其中一個(gè)該補(bǔ)多少錢(qián)
老師,我新增一個(gè)管理費(fèi)用的科目的時(shí)候,把他的余額登記在貸方了,所以導(dǎo)致在查這個(gè)科目的余額表的時(shí)候他是沒(méi)有發(fā)生額,只有在利潤(rùn)表體現(xiàn),就是管理費(fèi)用的科目余額表跟利潤(rùn)表不一致,差的就是新增科目的這個(gè)數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)到另一個(gè)新增的管理科目里去
老師,我們賣(mài)手機(jī),打算清庫(kù)存,售價(jià)低于成本價(jià)銷(xiāo)售怎么做賬務(wù)處理
委托報(bào)關(guān)協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實(shí)務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
郭老師,客戶(hù)還有20萬(wàn)貨款收不回來(lái),我要怎么做比較能減少損失
老師可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于稅局認(rèn)可的進(jìn)項(xiàng)稅,差額怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)公司蓋廠(chǎng)房買(mǎi)的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產(chǎn)稅嗎
簽訂勞務(wù)合同申報(bào)個(gè)稅按照工資薪金申報(bào),還是按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)
股東繳納實(shí)收資本怎么備注,老師