學員您好,這種情況無需再把固定資產清理入賬,后續(xù)報銷的這部分費用可以直接入費用。
老師我公司去年裝修購進了固定資產,當初是含有設計費的,后面安裝好了筆轉入了固定資產,今年該公司又把設計費給退回來,我現(xiàn)在收到錢要怎么弄,進項稅要轉出嗎,要沖紅之前進的那筆嗎,既然已進固定資產了那折舊的要減出嗎,這些分錄該怎么做
老師,上午好!之前8月份錄了固定資產工具車,現(xiàn)在又有人來報銷工具車的費用,那么我需要把8月份的固定資產做清理了后面重新入賬,我該怎么寫分錄呢
我公司是一般納稅人,21年3月份買的車,5月份壞了,已計提兩月折舊,經協(xié)商后可以全額換一臺新車,但當時沒有辦理退貨,而是我司重新開了一張銷售發(fā)票出去,等22年1月新車到了,對方又開了一張發(fā)票過來,目前的問題是,當時5月份退車的時候沒有做固定資產轉出,到現(xiàn)在還在計提折舊,現(xiàn)在1月份要調整,這個會計分錄要怎么做比較好呢?
老師,我12月份才入職一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè)。年底去車間盤點固定資產,發(fā)現(xiàn)一個問題,報廢了的資產,賬面之前沒入賬固定資產。請問盤點了以后,需要在賬面補做固定資產盤盈的賬務處理嗎?因為已經報廢了,盤點的時候,據(jù)了解,有的報廢了幾個月,半年,有的甚至都報廢了幾年。這次12月底,我們去車間盤點生產設備那些,發(fā)現(xiàn),盤點出賬面上沒有的報廢資產。這些資產,只是報廢,不能使用了,但還沒做任何處置。請問,怎么處理這個問題?
老師,我單位是小規(guī)模納稅人,之前賬面上有臺車,但是被之前的會計做成一次性攤銷了,借:管理費用-車輛使用費 貸:固定資產 現(xiàn)在這臺車被出售了,收到款項8500,保險退回1000,應該怎么做分錄?
做記賬憑證時 答案顯示 貸方 其他應收款 為何不是銀行存款 這不是用的銀行存款打到李英杰賬戶的嗎
老師,我們農業(yè)公司,從農戶或者合作社租進來地,再租出去,這個收入免征增值稅嗎?
老師,您好,公司裝修租賃的腳手架是屬于租賃費嗎?
你好老師,麻煩問下,我們公司購進71.32噸馬鈴薯,單價是1200元/噸,馬鈴薯除3%的土渣,代辦費2000元,扣除土渣后支付了馬鈴薯款和代辦費85016.48元。2日后貨物到廠房,支付了運輸費19000元、裝卸費2000元。請教一下老師這個賬務處理怎么做。
老師個體戶出口不退稅要通過什么渠道合規(guī)出口?
老師你好,再2季度申報企業(yè)所得稅的時候享受了500萬以下固定資產一次性扣除,3季度的時候公司又買了一輛車,也需要享受固定資產一次性扣除,這個到時需要怎么填寫,之前2季度的時候填寫的數(shù)據(jù)還需要嗎
老師你好,我想問一下,我25年的時候補提24年匯算清繳所得稅費用是1000元,我現(xiàn)在截止8月份利潤表本年累計的凈利潤是-10000,所得稅費用是4000,凈利潤是-6000,資產負債表未分配利潤年初月是300,年末是【300+(-10000-4000)-1000】=-12700,我現(xiàn)在的疑問是,這個1000是我今年補提24年匯算清繳所得稅費用,這個錢是不體現(xiàn)在利潤表中的,做的分錄是借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 - 企業(yè)所得稅,我想問我現(xiàn)在的報表沒問題吧?
老師好,如果單位工資沒有按時發(fā)怎樣報個稅?本來工資就是壓一個月發(fā)的,再不能按時發(fā),個稅怎樣申報
老師好 如果同意項目發(fā)票作廢兩三次 會被監(jiān)控嗎 是有實際問題才作廢的
老師,你好!我這邊是事業(yè)單位學校的賬,之前學校臨聘人員社保費是先由學校墊付交,然后臨聘人員再轉錢進來到學校賬戶。但是后面因為工作原因,這一塊沒有對接好。臨聘人員到年齡了學校就不聘用了,但是掛著的應付賬款—社保費沒有轉到學校完,那現(xiàn)在人已經離職了,應該追不回這筆社保費了,學校的意思是由學校出了,那這種應該怎么做好點?具體社保費是從2021年-2023年的金額
什么寫分錄啊