你好,是購銷合同的印花稅嗎??

老師你好,小規(guī)模公司和一般納稅人的話,他們都開有發(fā)票的話,小規(guī)模公司的話直接寫這個月的發(fā)票的總數(shù)發(fā)票的,這個月的發(fā)票的總額寫上去了,嗯,然后一般納稅人的話呢,銷項減去進項就等于多少就寫上去對嗎?
老師你好,一般納稅人如果他有進項和銷項的話,那他的印花稅里面就是用銷項減去進項的數(shù)等于不含稅金額寫上去嗎?
老師你好,一般納稅人的話,他有兩張抵扣聯(lián),銷項的金額比較小,所以呢,只能拿其中一張可以跟他相近的去抵扣,另外一張我就不抵扣了,那他的印花稅的話三張都要寫在印花稅那里嗎?還是只寫抵扣的那一張和銷項的那一張,有另外一張的話呢,等下個月抵扣再去寫報他的印花稅
老師你好,小規(guī)模公司的話呢,有印花稅的話呢,就是7月到9月的那個發(fā)票的不含稅金額,那如果是一般納稅人的話呢,那他的進項十銷項不含稅金額去填寫嗎
老師,應交增值稅是銷項減進項,那如果說銷項是A項目形成的,企業(yè)上個月收到進項專票,有用于A項目的有用于B項目的還有其他等等 那計算應交增值稅 這里面的進項稅額必須只能用于A項目才能抵扣的嗎?
做經營分析表,1-9月的變動成本總額為412萬元,1-10月的變動成本總額為383萬元,變動成本總額降低。那當月1 0月變動成本額應該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說沒錢不給交,可以申請緩交嗎
老師,我還沒收到客戶的款項,目前服裝已經寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿易公司,關于運輸?shù)馁M用,別人可以給我們來運輸費的發(fā)票嗎?還是說運費本來就計入成本了
老師,費用報銷單上,復核簽字是在會計簽字后還是之前,哪個環(huán)節(jié),復核能是出納?
這個第二小題怎么算出來的 老師詳細解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報錯了,又更正申報了產生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請會計師事務所來審計,出審計報告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?
老師你好,是的
你好,購銷合同的印花稅=(購進含稅%2B銷售含稅)*萬分之3
老師你好,你的意思是說,比如我的進項是100加上銷項是200的,那等于300 ,300×0.003二數(shù)字,就填寫那里嗎?
你好,根據你的描述,購銷合同印花稅計稅依據是300,購銷合同的印花稅=300*萬分之3
是的,老師
(是針對這個回復有什么疑問嗎)