你好,是購銷合同的印花稅嗎??
老師你好,小規(guī)模公司和一般納稅人的話,他們都開有發(fā)票的話,小規(guī)模公司的話直接寫這個月的發(fā)票的總數(shù)發(fā)票的,這個月的發(fā)票的總額寫上去了,嗯,然后一般納稅人的話呢,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就等于多少就寫上去對嗎?
老師你好,一般納稅人如果他有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的話,那他的印花稅里面就是用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的數(shù)等于不含稅金額寫上去嗎?
老師你好,一般納稅人的話,他有兩張抵扣聯(lián),銷項(xiàng)的金額比較小,所以呢,只能拿其中一張可以跟他相近的去抵扣,另外一張我就不抵扣了,那他的印花稅的話三張都要寫在印花稅那里嗎?還是只寫抵扣的那一張和銷項(xiàng)的那一張,有另外一張的話呢,等下個月抵扣再去寫報(bào)他的印花稅
老師你好,小規(guī)模公司的話呢,有印花稅的話呢,就是7月到9月的那個發(fā)票的不含稅金額,那如果是一般納稅人的話呢,那他的進(jìn)項(xiàng)十銷項(xiàng)不含稅金額去填寫嗎
老師,應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),那如果說銷項(xiàng)是A項(xiàng)目形成的,企業(yè)上個月收到進(jìn)項(xiàng)專票,有用于A項(xiàng)目的有用于B項(xiàng)目的還有其他等等 那計(jì)算應(yīng)交增值稅 這里面的進(jìn)項(xiàng)稅額必須只能用于A項(xiàng)目才能抵扣的嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
老師你好,是的
你好,購銷合同的印花稅=(購進(jìn)含稅%2B銷售含稅)*萬分之3
老師你好,你的意思是說,比如我的進(jìn)項(xiàng)是100加上銷項(xiàng)是200的,那等于300 ,300×0.003二數(shù)字,就填寫那里嗎?
你好,根據(jù)你的描述,購銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù)是300,購銷合同的印花稅=300*萬分之3
是的,老師
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)