你好,不是的,增值稅進項稅抵扣是不區(qū)分的,只要是公司取得增值稅專票都是可以按照自己的意愿抵扣的,已經(jīng)沒有時間限制了。
37 【單選題】關(guān)于增值稅一般納稅人購進和租用固定資產(chǎn)進項稅額抵扣,下列說法不正確的是( )。 A、購進固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于免征增值稅項目,進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 B、購進固定資產(chǎn),專用于簡易計稅方法計稅項目,進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 C、租入固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于免征增值稅項目,其進項稅額準(zhǔn)予從銷項稅額中全額抵扣 D、購買時不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn),發(fā)生用途改變,用于允許抵扣進項稅額的應(yīng)稅項目,可在用途改變的次月按照規(guī)定計算可抵扣的進項稅額
老師,你好。我們是新開的一般納稅人公司,還沒有開始銷售,現(xiàn)在收到一張進項發(fā)票,這張進項票要等到有銷售的時候才能抵扣,現(xiàn)在這張進項票入什么科目?是應(yīng)交稅費-進項稅額,還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,或者是其他科目呢?
老師,就是如果銷項稅額大于進項稅額的話,等于說相減下來該交多少稅,交多少稅,如果是銷項稅額等于進項稅額的話,是不是就不用交稅了呀?那稅務(wù)局這邊會不會過來查呀?還有就是如果銷項稅額小于進項稅額的話,那是不用交稅,那應(yīng)該還是留底的,到到時候我聽那個直播間說的,好像到時候稅務(wù)局會過來查的呀,他這個交稅的話有沒。又等于說必須要交多少是最底線的。
老師,商貿(mào)公司,一般納稅人,有兩個項目a和b,a的進項票是個單張的大額整數(shù),b的是小額小額單張的,現(xiàn)在a上季度銷售一小部分商品,如果按項目對應(yīng)項目的進項和抵扣銷項,本期的進項大于銷項,這個可以直接用b項目的進項稅后留下2%應(yīng)交稅款這樣操作嗎?
老師,想請教個問題,有A、B兩項目,1月只開票A項目,拿到進項票注明寫的B項目,這張發(fā)票可以用來抵扣A項目的銷項嗎?增值稅和企業(yè)所得稅是否能抵扣嗎?
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票對方紅沖了,進項稅額轉(zhuǎn)出具體分錄這么做
老師,單位已經(jīng)一年多沒有業(yè)務(wù)了,但是為了維護上下游關(guān)系,還有招待支出,這樣可以么?
請問老師,今年前幾個月的憑證中,原本主營業(yè)務(wù)成本中只有一個二級科目,現(xiàn)在想把其中的一些支出分出來,變成新的二級科目,怎么調(diào)整憑證呢
老師,收到一張電子發(fā)票(鐵路電子客票),會計在做賬的時候把這部稅額計入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額-非專票稅額里,我現(xiàn)在抵扣認(rèn)證嗎?我怎么報稅呢,把這部分稅額填在申報表哪行里呢?
老師,新企業(yè)首次在網(wǎng)頁版怎么申報個稅啊
老師,有個項目提供進來的是60萬成本發(fā)票稅率13% 開發(fā)票只開50萬稅率9% 這樣的話進項發(fā)票怎么抵扣?這都超稅額了
老師 請教下,民非營利組織支付勞務(wù)費的賬務(wù)處理
請問老師請問老師公司為員工購買的意外安全保險進項稅額可以抵扣嗎?
為企業(yè)員工福利購進來的工衣,購進的金額用不用交印花稅,還有為企業(yè)裝飾購買進來的花,購進的這個動作用不用印花稅?
截圖當(dāng)中標(biāo)紅的地方,進項構(gòu)成比當(dāng)中的分子和分母,它們之間有哪些不一樣的地方嗎?幫我舉例說明一下,把我的分子和分母之間有一點區(qū)別的地方給我舉例出來。