您好,您說的是買賣合同的印花稅嗎?
老師你好,那個印花稅的購銷合同的話呢,是寫那個發(fā)票的總金額是寫在計稅金額這里嗎?,那他是9月份的發(fā)票的總數(shù)嗎?
老師你好,小規(guī)模公司和一般納稅人的話,他們都開有發(fā)票的話,小規(guī)模公司的話直接寫這個月的發(fā)票的總數(shù)發(fā)票的,這個月的發(fā)票的總額寫上去了,嗯,然后一般納稅人的話呢,銷項減去進(jìn)項就等于多少就寫上去對嗎?
老師你好,一般納稅人如果他有進(jìn)項和銷項的話,那他的印花稅里面就是用銷項減去進(jìn)項的數(shù)等于不含稅金額寫上去嗎?
老師你好,一般納稅人的話,他有兩張抵扣聯(lián),銷項的金額比較小,所以呢,只能拿其中一張可以跟他相近的去抵扣,另外一張我就不抵扣了,那他的印花稅的話三張都要寫在印花稅那里嗎?還是只寫抵扣的那一張和銷項的那一張,有另外一張的話呢,等下個月抵扣再去寫報他的印花稅
老師你好,我是小規(guī)模公司,這個月就沒有那個印花稅,我的是按季度報的,那到時候那個印花稅的話是我三個月的發(fā)票的不含稅金額來填寫嗎?來申報
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師你好,是的
如果是核定征收,按照購進(jìn)和銷售貨物的一定比例征收,小規(guī)模納稅人的購進(jìn)按照含稅金額計算,一般納稅人的購進(jìn)按照不含稅金額計算。
那我小規(guī)模的話,我只有銷項的話那我就按不含稅金額計算,一般納稅人的話呢就有購進(jìn)和銷項,那我就兩個都寫不含稅金額。
小規(guī)模納稅人核定征收的情況下,購進(jìn)也需要作為計稅依據(jù)。
哦,這樣的老師,如果是專票的話,小規(guī)模他就要寫嗎,那如果是普票他就不寫嗎?
購進(jìn)的情況下專用發(fā)票和普通發(fā)票都需要寫。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您節(jié)日快樂。