你好,你的主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師您好,小微公司這季度支出大于收入,在填企業(yè)所得稅季報時,左腳底下的《政策風(fēng)險提示服務(wù)》顯示風(fēng)險,說收入列少了,我直接申報會不會有風(fēng)險?利潤表資產(chǎn)負(fù)債表上已申報成功沒有更改的。
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報表的時候,一進(jìn)入頁面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報:《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表”上就可以了?但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈支出的,而且這兩個都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的,就真的不用作稅前調(diào)整了嗎?
老師好,我請教一下,21年新成立的公司(屬于小型微利企業(yè),但是是一般納稅人)年度報表上成本比收入高了一些,匯算清繳的時候,成本比收入高,有一個風(fēng)險提示,提示稅務(wù)局會認(rèn)為是少確認(rèn)收入,但事實(shí)上就是收入少,成本高。像新成立的公司,這樣申報,有會有問題嗎?
一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-8000】元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元;4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實(shí)。 老師申報季度企業(yè)所得稅的時候風(fēng)險掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒有收入成本 只有費(fèi)用 也沒有折舊
您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人實(shí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,22年4月有一筆21年的所得稅費(fèi)用500元,21年沒有計提這筆所得稅費(fèi)用,22年支付時直接計入借:利潤分配未分配利潤500,貸:銀行存款500,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)風(fēng)險提示,未分配利潤與凈利潤比對異常,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù)小于利潤表的凈利潤,存在少申報個稅情況,這種該怎么調(diào)整報表
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
您好,發(fā)票做入賬怎么做啊,入賬狀態(tài)怎么選?。?/p>
你好老師個體戶經(jīng)營超市買回來的牛肉貨款是賣掉多少月末結(jié)多少錢這樣怎么做會計分錄
老師我想問一下,就是公司預(yù)存電費(fèi),供電局給的優(yōu)惠,沒直接銀行現(xiàn)金返,抵用的電,怎么做賬
應(yīng)收賬款是550,只收到350,這里為什么還說它是賺了30?
老師好,工商公示認(rèn)繳出資時間怎么填寫
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項;我應(yīng)該建快賬到哪幾個科目上:原材料(借)154.5應(yīng)交稅金(借)541.60銀行存款(借)705431.47生產(chǎn)成本(借)129024.88固定資產(chǎn)(借)472955.65累計折舊(貸)451543.68產(chǎn)成品(借)1066511.04其他應(yīng)交款(貸)118.5利潤分配1343609.73盈余公積(貸)70128.62實(shí)收資本500000.00其他應(yīng)收款(貸)9218.61這是老會計記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同)我四月接手建快賬軟件年初開始,電腦賬和前會計的手工賬報表對不上!麻煩老師幫我報這幾個數(shù)據(jù)錄入到哪科目!對比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營業(yè)模式,供員工進(jìn)行早餐和晚餐,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計說一個員工每天的成本是多少錢我應(yīng)該從哪些方面入手,比方說采購一批雞蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有員工都去吃,我就比較迷茫,到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
@董孝彬老師,早上好,有問題需要請教。
是的,我把工資全列入成本了,不過上個季度是收入大入支出,就這個季度收入小于支出,我如果按虧損申報所得稅,會不會有風(fēng)險?
有風(fēng)險,不合理,稅務(wù)局會找你們的。
你這樣申報了利潤表的話也有風(fēng)險,你們?yōu)槭裁磿杀敬笥谑杖?,一般是不會賠錢銷售的。
那利潤表還可以修改嗎?
利潤表,你看你自己啊,更正申報或者是作廢申報里面能修改嗎?
對,這個是地方的企業(yè),稅務(wù)局不是全國統(tǒng)一的,有些地方是可以修改,有些修改不了。
沒看到可以更正申報或作廢這幾個字
修改不了,我報所得稅時直接把收入和成本都一樣多,這樣行不行的?
你好,我要查詢稅費(fèi)申報及繳納里面這里面。
最好不要平進(jìn)平出。
最起碼有點(diǎn)利潤的。
只有評價和查詢,沒看到作廢或更正
你在電子稅務(wù)局首頁搜更正申報或者是作廢申報。