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月底營收款銀行到賬時間為次月,如何如何做分錄,且pos機商扣除手續(xù)費后到賬

2025-11-01 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-01 09:19

同學,你好
本月做賬
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷

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快賬用戶3994 追問 2025-11-01 09:21

應收賬款掛誰。手續(xù)費該記入哪里

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快賬用戶3994 追問 2025-11-01 09:21

不應該做銀行科目余額表嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-01 09:22

同學,你好
應收賬款掛誰,賣給誰,就掛誰。
手續(xù)費,計財務費用

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齊紅老師 解答 2025-11-01 09:23

不應該做銀行科目余額表嗎
你都已經(jīng)知道是下個月到賬了,那本月放在應收賬款,下個月,收到錢,再轉(zhuǎn)到銀行存款

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快賬用戶3994 追問 2025-11-01 09:24

是加氣站的銀收,沒人掛呀。

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快賬用戶3994 追問 2025-11-01 09:29

說錯了,銀行余額調(diào)節(jié)表

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齊紅老師 解答 2025-11-01 09:31

同學,你好
是加氣站的銀收,沒人掛呀。
那可以放在應收賬款-其他里面

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齊紅老師 解答 2025-11-01 09:33

銀行余額調(diào)節(jié)表,是發(fā)現(xiàn)銀行對賬單和公司銀行存款日記賬不一致,才要填寫的表。
你已經(jīng)知道到賬時間為次月,做到應收賬款,就避免了月末不一致的情況

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快賬用戶3994 追問 2025-11-01 09:34

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-11-01 09:35

不客氣,祝工作順利

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同學,你好
本月做賬
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷
2025-11-01
你好,先計入預付賬款,然后取得發(fā)票的時候結(jié)轉(zhuǎn)到費用
2022-03-24
您好,把前面的做負數(shù),再做正數(shù)分錄
2025-03-14
您好,借:銀行 997 財務費用-手續(xù)費 3 貸:應收賬款 1000
2024-06-08
你好 借:增值稅 貸:財務費用---手續(xù)費
2022-11-02
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