你好,如果真實情況就這樣,繼續(xù)申報即可
老師好,我請教一下,21年新成立的公司(屬于小型微利企業(yè),但是是一般納稅人)年度報表上成本比收入高了一些,匯算清繳的時候,成本比收入高,有一個風(fēng)險提示,提示稅務(wù)局會認為是少確認收入,但事實上就是收入少,成本高。像新成立的公司,這樣申報,有會有問題嗎?
老師,您好,這家公司2022年7月才成立,前兩個月基本沒啥業(yè)務(wù)的,當時開票就申報了收入,未開票的沒有填報,預(yù)收賬款截止到去年12月有80萬,廣告投了13萬,已經(jīng)調(diào)增了,目前點了政策風(fēng)險提示,顯示就說賬上沒有營業(yè)成本,但確實也沒有,都是期間費用產(chǎn)生的,這種正常申報會容易引起稅務(wù)稽查嗎?一般預(yù)收賬款多少會容易引起關(guān)注?
老師:您好!我們是小規(guī)模納稅人。今年至今都沒有業(yè)務(wù)收入,只有成本和費用。這個季度的企業(yè)所得稅申報,填完數(shù)據(jù)后做了一下風(fēng)險提示服務(wù),提示中度風(fēng)險疑點:營業(yè)收入小于營業(yè)成本。但這就是實際業(yè)務(wù)情況。想請教一下老師,如果提交申報,會不會稅務(wù)關(guān)注,推送風(fēng)險疑點,要提交相關(guān)說明呢?
請教一下各位大佬,我們是物業(yè)服務(wù)公司,項目上各個小區(qū)的人工工資,可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要勞務(wù)成本科目過渡下,等開票確認收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是這樣操作的話,資產(chǎn)負債表這個勞務(wù)成本我就得計入存貨,我們并沒有存貨,因為我們開票需要甲方審核同意才能開,沒有開票不確認收入這個工資成本還不能抵扣企稅,就感覺直接入主營業(yè)務(wù)成本會比較好,不知道這樣可以不
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關(guān)聯(lián)的明細表填報也多了。
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
但是老師,以后是不是要避免這種問題。因為我們是汽車維修廠,修車、檢修會使用配件,也有人工成本。前期收入少,而且只有在發(fā)生收入的時候財務(wù)計入了一些成本也不對,很多成本都沒有結(jié)轉(zhuǎn),包括人工成本。后期,適當?shù)慕Y(jié)轉(zhuǎn)了人工成本,就造成了成本高于收入的情況了。
就是你前期有錯賬是嗎?今年做的調(diào)整?
21年的賬,10月份開始就開始調(diào)整一下成本了,像生產(chǎn)工人的工資并沒有計入最后的成本,我就適當?shù)恼{(diào)整了,沒有全部調(diào)整,因為收入確實太少了
那沒有關(guān)系的,只要數(shù)據(jù)真實即可
好的謝謝老師
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!