你好,用財務(wù)軟件記完賬之后,打印出來裝訂成冊就是了
老師,你好,請問用財務(wù)軟件做完賬后,原始憑證要怎么處理啊?
請問老師,一個月用財務(wù)軟件記完賬之后做什么?
請問老師,每個月記賬憑證做完之后,流程是怎么操作的,用的用友軟件
老師早上好,我想問一下啊,我用的是用友財務(wù)軟件,現(xiàn)在就是憑證審核完了,然后我是不是要點軟件里的記賬功能,記賬之后,我再進行月末損益的結(jié)轉(zhuǎn),對嗎
老師,請問下軟件記賬,借方財務(wù)費用為什么要用紅字
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
資產(chǎn)負債表顯示不平,:損益類科目還有余額,請繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)損益。 不知道要怎么操作
你好,你有做結(jié)轉(zhuǎn)損益處理嗎??
沒有,現(xiàn)在就是只有記完賬,后面不知道怎么操作呢
你好,需要這樣操作:過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—結(jié)賬
這是第一個月,還沒有算工資,報稅!
你好,需要這樣操作:過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—結(jié)賬 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
沒有,謝謝,那請問我從公戶取現(xiàn)金作為備用金怎么記賬
你好 從公戶取現(xiàn)金作為備用金 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款?