你好,沒(méi)錯(cuò),公式就是這樣的。
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的計(jì)算公式是怎樣的,里面有沒(méi)有減除費(fèi)用的,是不是(收入-股權(quán)原值-合理費(fèi)用)*0.2
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅指的是個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時(shí)候,需要按“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”繳納的個(gè)人所得稅。稅率20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅計(jì)稅公式:應(yīng)納稅所得額=財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入-財(cái)產(chǎn)原值-轉(zhuǎn)讓中發(fā)生的合理費(fèi)用。 其中,合理費(fèi)用是指股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中按規(guī)定支付的稅金、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)等。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)個(gè)稅需要個(gè)人承擔(dān)吧?但是我發(fā)現(xiàn)賬面是企業(yè)承擔(dān),放在營(yíng)業(yè)外支出核算
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑳](méi)有實(shí)繳,有房產(chǎn)(占比高)這個(gè)個(gè)稅計(jì)稅基數(shù)怎么算的,有規(guī)定是協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格低的話,會(huì)根據(jù)所有者權(quán)益*轉(zhuǎn)股比例-股權(quán)原值-合計(jì)費(fèi)用來(lái)算,還有一個(gè)是所有者權(quán)益*轉(zhuǎn)股比例+公司房產(chǎn)增值,是哪個(gè)啊
A公司是B公司的母公司,沒(méi)有注冊(cè)實(shí)收資本,但是將B公司以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給C公司了,這樣合理嗎?轉(zhuǎn)讓股權(quán)的收益怎么入賬
想問(wèn)下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅,公式是(股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-相關(guān)費(fèi)用)*20%得出,用凈資產(chǎn)核定股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入,凈資產(chǎn)是1900萬(wàn),實(shí)收資本是858萬(wàn),我們的注冊(cè)資本是1200萬(wàn),這種情況下,轉(zhuǎn)讓2%(對(duì)應(yīng)的認(rèn)繳24萬(wàn),這部分是未實(shí)繳的),那公式里面的股權(quán)原值是24萬(wàn),還是858萬(wàn)*2%17.16萬(wàn)?
你好,想問(wèn)下退稅企業(yè)要求必須買(mǎi)社保的話是要求給幾個(gè)人買(mǎi)社保,買(mǎi)多長(zhǎng)時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅?有沒(méi)有人數(shù)跟購(gòu)買(mǎi)時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購(gòu)進(jìn)的免稅普票銷(xiāo)售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒(méi)有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫(xiě)分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣(mài)家出,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷(xiāo)售商品未收到款項(xiàng),未開(kāi)票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)Y產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開(kāi)票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢(qián)才能平賬,付款金額包括銷(xiāo)項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷(xiāo)收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
是不是沒(méi)有減除費(fèi)用的,
對(duì),這個(gè)并沒(méi)有轉(zhuǎn)收費(fèi)用。
印花稅是根據(jù)收入所得再繳納萬(wàn)分之5的點(diǎn)
對(duì),轉(zhuǎn)賬金額乘以萬(wàn)分之五計(jì)算的。
明白了,就是作價(jià)的金額為計(jì)稅依據(jù)
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么計(jì)算印花稅。
那如果我賣(mài)掉,沒(méi)收錢(qián),直接轉(zhuǎn)的,那印花稅就是0哇。
對(duì)你如果是零元的話,印花稅就是零。
今天我賣(mài)出去是是0元,所以計(jì)稅依據(jù)就是0
對(duì),如果零元的話就沒(méi)有印花稅。
老師,我稅務(wù)股權(quán)變更好了,拿著聯(lián)系單還要去工商干什么呢?
還要去工商做變更的。
工商變更什么東西啊
工傷也是做股權(quán)變更手續(xù)的。
好的好的,就這一個(gè)是吧,那我從哪里可以查詢到變更后的股權(quán)嗎,如果我工商業(yè)變更了的話
這個(gè)在工商局網(wǎng)站應(yīng)該就可以查詢到。
感謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您啦。