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老師、銷項稅13萬,進項稅110000,結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么做

2021-10-14 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-14 11:06

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13。

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:06

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項11。

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:06

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅2萬。

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快賬用戶8170 追問 2021-10-14 11:10

繳納稅款呢,是不是得把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:11

借應(yīng)交稅費、未交增值稅貸,銀行存款 第三個分錄寫了結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶8170 追問 2021-10-14 11:12

好的、謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:13

不用客氣,工作愉快。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13。
2021-10-14
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-08-18
你好!進項大于銷項不用做賬務(wù)處理, 第二個 借應(yīng)交稅費 未交增值稅 60000 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 60000
2020-11-23
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額會計分錄

  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

  結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額的會計分錄

  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅稅-銷項稅額

   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-06-26
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-12
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