借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13。
你好老師,進項稅大于銷項稅,期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
老師月末進項稅跟銷項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?打比方有銷項稅八萬,進項稅5萬,怎么做分錄?
老師,9月份銷項稅額2萬,進項稅額3萬,進項稅額轉(zhuǎn)出1000元,怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
老師、銷項稅13萬,進項稅110000,結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么做
老師您好!年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金銷項稅580000元,進項票稅780000元留底200000元,結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么做的呀?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項11。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅2萬。
繳納稅款呢,是不是得把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅嗎
借應(yīng)交稅費、未交增值稅貸,銀行存款 第三個分錄寫了結(jié)轉(zhuǎn)的。
好的、謝謝老師
不用客氣,工作愉快。