同學(xué)你好,你們是社會組織,而且取得的獎勵費是財政撥款的,開收據(jù)就可以了,如果你們開發(fā)票給一家毫不相干的公司,就構(gòu)成虛假開票了。
我們公司員工崗位外包出去,但是按照項目技術(shù)服務(wù)來簽的合同和開票。甲方會把員工的工資社保服務(wù)費按月付給我們,但會晚兩三個月才付,所以我們要先墊錢發(fā)工資,發(fā)票我們等他們付了錢才開發(fā)票。請問這種情況,實務(wù)中會在何時確認收入,員工工資需要我們按照出勤等等來核算的,我們當月也核算不出來,這個收入需要按月確認嗎,確認的話怎么做賬務(wù)處理,會產(chǎn)生稅金嗎?
老師你好,請教個問題。我們上個季度給購票方開具了29萬的發(fā)票,但是因為因為一些政策的原因,我們要把發(fā)票拿回來紅沖掉。但是對方以發(fā)票已經(jīng)入賬的理由拒絕了,他說我們現(xiàn)在重新開給他的發(fā)票,他入不了賬,老師,按照我的想法,就算發(fā)票給回我們,我們本月重新開給他,他還是可以入賬的啊,這個不是可以在做匯算清繳的時候去處理嗎?而且我們開具得去普票發(fā)票,企業(yè)所得稅也是按照季度申報吖
老師你好,我們單位是社會組織,去年評估得了3A,但是所在地社區(qū)服務(wù)中心要我們開發(fā)票給他們,支付我們獎勵費,但是這筆錢是由財政局撥款,我們開發(fā)票卻要開給另一家單位,這個照理來說是免稅的,是營業(yè)外收入,這個發(fā)票開具會有問題嗎
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
我們上個月有政府補貼 我們單位沒有資質(zhì) 得在別的企業(yè)往外開機動車發(fā)票 然后我們 就把專票開給了另一家企業(yè) 我們?nèi)チ硪患移髽I(yè)刷這個車款 另一家企業(yè)把錢就轉(zhuǎn)到了我們公戶 但是客戶這邊還是貸款車 尾款 也放到了公戶 就這樣多出來了一筆錢 老師你說多出來這筆錢 怎么走賬呢? 但實際上 我們只是收了一筆款 就是客戶交的這個首付 和尾款 另一家公司給我們轉(zhuǎn)過來的錢就是走一下賬 因為我們開專票給他們了
業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
以前年度的只修改年度的財務(wù)報表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個情況上游是不是應(yīng)該給我們開發(fā)票呢,因為上游不給我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個人所得稅可以暫時不報嗎
請問,我們公司在京東平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價格是100元,實際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費用還是做成項目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負數(shù)發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請問一下,差旅費報多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費用-3
可是財政局老師也同意讓我們開發(fā)票給他們了,還說其他單位都開了,怎么就我們一家單位不行,其他單位也是跟我們一樣性質(zhì)的單位,如果是對方單位劃款給我們就不會構(gòu)成虛假開票了吧,或者可以讓對方單位開個證明,這筆錢由財政局代理他們支付嗎
讓你們開的發(fā)票是增值稅發(fā)票嗎?
是的 增值稅普通發(fā)票
這種情況確實是虛假開票,就看稅務(wù)局查不查了,如果稅務(wù)局查到了,你們是很難解釋過去的。 面臨的情況無非就是補稅%2B罰款,當然也可能不會查,所以你們自己衡量一下利益得失吧