同學(xué),本年數(shù)怎么是空的。
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請問這樣的情況本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額嗎?不懂或沒看清楚的老師請不要隨便回答
本年累計(jì)銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),不等于應(yīng)納稅額 請問怎么回事
全面累計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),年底已繳納銷項(xiàng)稅額怎么處理?會(huì)退回來嗎?
老師請問報(bào)稅報(bào)表上的本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還有應(yīng)納稅額上的累計(jì)金額分別對應(yīng)財(cái)務(wù)軟件哪些科目余額
為什么本年累計(jì)24行應(yīng)納稅額合計(jì)是60683383.76呢,這樣算來銷項(xiàng)606933272.48,最后減的進(jìn)項(xiàng)只有9048.72。
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
老師,你說的是哪一個(gè)的本年數(shù)呢
第17-18行的本年累計(jì)數(shù)
不曉得啊,系統(tǒng)導(dǎo)出來就是這樣
您看一下本年累計(jì)那里 因?yàn)槊總€(gè)月的收入 進(jìn)銷項(xiàng) 都是對齊的