您好,那您需要哪些支持?
老師好,小規(guī)模,19年12月計提了一筆收入借:應(yīng)收賬款 103000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3000 2020年5月實際開票92700萬,然后我把19年12月計提的這筆10萬收入沖銷,借:應(yīng)收賬款—103000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —100000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)—3000,然后補記借:應(yīng)收賬款 92700 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2700 對嗎
老師,19年年底我們轉(zhuǎn)銷了一筆應(yīng)付賬款,做營業(yè)外收入。在2020年匯算清繳時因為這筆收入我們交稅了。借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入。19年12月預(yù)估交稅,借:所得稅2000,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅2000。然后在20年我們又確認了幾筆應(yīng)付賬款可以轉(zhuǎn)銷,然后去稅務(wù)局專門填表做了匯算清繳,把這部分補交的營業(yè)外收入也計入19年利潤了。
老師,我在9月時把未開票跟已開票都計算在一起做了一筆分錄,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅銷項,然后收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤\'借主營業(yè)務(wù)收入本年利潤,現(xiàn)在是做10月分,我把9月未開票的也已經(jīng)開票了,那10月份我應(yīng)該怎么做分錄呀
老師,我要注銷。我把其他應(yīng)收款貨幣資金都清0了,然后我把其他應(yīng)付款的剩余金額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去了是143342.68所以凈利潤是139688.38。那我營業(yè)外收入就要交企業(yè)所得稅了,但是我2023年匯算清繳虧損是146996.38,那我還是虧損3654.46的。老師,我現(xiàn)在卡在營業(yè)外收入這筆分錄我需要在做什么會計分錄,我的報表才平啊
應(yīng)付賬款無法取得發(fā)票,對方公司不愿意開票,我們也不打算走法律途徑了,是直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入然后繳納所得稅,還是轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,最后年度匯算清繳的時候再補交所得稅
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
我想讓老師判斷一下我這樣做賬是否有錯,如果有錯怎么做調(diào)整分錄
您好,您19年專銷,在19年匯算清繳申報企業(yè)所得稅即可