你好,對(duì)的是的,是這么做的。
老師,小規(guī)模納稅人假如7月份銷(xiāo)售額8萬(wàn),8月9萬(wàn),9月13萬(wàn),那季度繳納的時(shí)候交增值稅么?
小規(guī)模季報(bào)10月報(bào)稅銷(xiāo)售額這一欄是把7到9月份的實(shí)際銷(xiāo)售金額相加么
老師,小規(guī)模納稅人9月份季報(bào),增值稅是將7、8、9三個(gè)月的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅加起來(lái)申報(bào)的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報(bào) 7-9月,10月申報(bào)。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤(pán)開(kāi)票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報(bào)嘛?還是10月只申報(bào)9月開(kāi)票的。當(dāng)一般納稅人申報(bào)就好。這個(gè)月能開(kāi)進(jìn)項(xiàng)回來(lái)抵扣嘛
小規(guī)模季報(bào),7月份和9月份都有開(kāi)發(fā)票,10月份報(bào)7-9月的稅,未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅,增值稅是在9月份做賬減免嗎
銷(xiāo)售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢(qián),有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶(hù)完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢(xún) 您在線(xiàn)嗎?
公司租車(chē)每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師,小規(guī)模納稅人增值稅減免明細(xì)表已將填寫(xiě)有數(shù)字,為什么該數(shù)字不能跳到增值稅主表呢?
你好 主表自己填寫(xiě)的。
減免稅收按1%交稅,優(yōu)惠的2%的那部分填寫(xiě)在16欄的本期應(yīng)納稅額減征額嗎?
你好,需要交稅的事這么做的。
增值稅稅收優(yōu)惠明細(xì)表填寫(xiě)的本期發(fā)生額是優(yōu)惠的2%的那部分稅額是吧?
對(duì)的是的,是這么理解的。