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老師,小規(guī)模納稅人計提銷項稅額,并通過借:轉出未交增值稅 貸:未交增值稅 科目過渡(符合減免政策不需要繳納)請問銷售稅額余額怎么處理?

2021-10-11 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-11 15:21

你好; 你小規(guī)模沒有銷項稅和轉出未交增值稅這些科目的。? 你是不是一開始建賬就明細都建立錯誤了 。? 這些都是一般納稅人的明細科目的

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快賬用戶2261 追問 2021-10-11 15:22

老師您好, 小規(guī)模為什么會沒有銷售稅額呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:31

你好;? 小規(guī)模直接在 應交稅費-應交增值稅科目核算? ?; 沒有其他明細?

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快賬用戶2261 追問 2021-10-11 15:35

我們的財務軟件中設置了銷項稅額、轉出、未交增值稅等科目

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:40

你好; 那你? 實際 建立錯誤了 。? 自己 結轉下到未交增值稅去處理??

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快賬用戶2261 追問 2021-10-11 16:20

結轉到未交增值稅怎么處理?

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快賬用戶2261 追問 2021-10-11 16:24

借:銷項稅額 貸:未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2021-10-11 16:27

你好;?? 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

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你好; 你小規(guī)模沒有銷項稅和轉出未交增值稅這些科目的。? 你是不是一開始建賬就明細都建立錯誤了 。? 這些都是一般納稅人的明細科目的
2021-10-11
您好,轉其他收益即可,不需要
2021-10-11
同學你好,轉入營業(yè)外收入;
2021-01-06
同學你好,這些明細都是一般納稅人用的;小規(guī)模納稅人是不用的;小規(guī)模只用應交稅費一應增這個科目;
2020-12-22
可以的,可以這么做的。
2023-10-21
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