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小規(guī)模納稅人開票了,月末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅吧,沒有超過免稅額度不需要計(jì)提增值稅及附加稅吧,這個(gè)銷項(xiàng)稅費(fèi)怎么處理

2023-02-04 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-04 13:48

小規(guī)模的參考這個(gè)它的增值稅就一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 沒有超過的,不需要計(jì)提附加稅的

小規(guī)模的參考這個(gè)它的增值稅就一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
沒有超過的,不需要計(jì)提附加稅的
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快賬用戶8823 追問 2023-02-04 13:51

老師是月末直接把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-04 13:55

季度末的那一個(gè)月轉(zhuǎn)就可以的。

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