你好同學(xué),是的,差旅費(fèi)補(bǔ)助不用交個(gè)稅

老師,誤餐補(bǔ)助和差旅費(fèi)補(bǔ)助要并入工資一起繳納個(gè)稅嗎?
法人出差,發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用(車費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi))還有出差補(bǔ)助,計(jì)人差旅費(fèi),還是補(bǔ)助需要并入工資,繳納個(gè)稅?
老師,差旅費(fèi)補(bǔ)助不用繳納個(gè)稅是吧?
這樣的差旅費(fèi)辦法符合規(guī)定嗎,這種補(bǔ)助不用叫個(gè)稅吧
老師,差旅費(fèi)補(bǔ)助需要繳納個(gè)稅嗎?
送客戶螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個(gè)體戶查賬征收,買了一個(gè)人經(jīng)營(yíng)者的社保,但是我工資不申報(bào)經(jīng)營(yíng)者,我在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅用拿6萬元,那我社保費(fèi)個(gè)人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開具發(fā)票時(shí) 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺(tái)搜好像不太一樣(有的還是錯(cuò)的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開專票還是普票,我們是受讓方
請(qǐng)問老師,公司個(gè)稅忘記申報(bào)產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒在工資里扣,完整的會(huì)計(jì)分錄是什么
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 接上個(gè)問題,去年的這道考題,我把整個(gè)5年的數(shù)都列出來了(請(qǐng)看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個(gè)疑問,使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時(shí)點(diǎn)的金額的(請(qǐng)看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 那是不是可以這樣來理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費(fèi)用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會(huì)沒有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項(xiàng)使用權(quán)資產(chǎn)所以會(huì)計(jì)上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債,又因?yàn)榱銜r(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費(fèi)用,10月拿的報(bào)銷單據(jù)過來,11月份報(bào)銷審批通過,費(fèi)用應(yīng)該做在什么時(shí)候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03


那做工資時(shí)候加到工資總數(shù) 繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)候算不算這個(gè)差旅費(fèi)金額呢?
最好不要并到工資,如果并入工資,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)包含該補(bǔ)助。
意思那我就把原始憑證都拿出來單粘一起,單做個(gè)分錄是吧?
嗯,這樣比較好,可以和差旅費(fèi)報(bào)銷一起發(fā)放該補(bǔ)助。