你好 二級(jí)科目都改成職工福利費(fèi)

比如本月計(jì)提工資分錄:借管理費(fèi)用-員工工資3000 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資3000 借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資3000 貸其他應(yīng)付款3000 請(qǐng)問老師發(fā)放工資的分錄該怎么做?
發(fā)放職工過節(jié)費(fèi),賬務(wù)如下有問題嗎? 借:管理費(fèi)用-職工薪酬-過節(jié)費(fèi)3000 貸:應(yīng)付職工工資-補(bǔ)貼3000 借:應(yīng)付職工工資-補(bǔ)貼3000 貸:銀行存款3000
問題:工資3000,代扣生活費(fèi)200,實(shí)發(fā)工資2800元 計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用3000 貸:應(yīng)付職工薪酬3000 支付工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬3000 貸:銀行存款2800 其他應(yīng)收款—代墊伙食費(fèi)200 收到生活費(fèi)發(fā)票700元蔬菜發(fā)票 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)500 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)500 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)500(公司承擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款200 (個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款700 以上會(huì)計(jì)分錄處理是否
老師,發(fā)的工資被退回,卡號(hào)錯(cuò)誤,可以做,借銀行存款3000 借應(yīng)付職工薪酬-3000 嗎? 還是借銀行存款3000 貸應(yīng)付職工薪酬3000
員工發(fā)放工資里面包含節(jié)假日補(bǔ)貼這塊? 是不是先計(jì)提 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的后續(xù)支出怎么入賬?
一般納稅人 沒有開專票 取得的固定資產(chǎn)專票 (車輛) 如何入賬
一般戶能給個(gè)體戶開專票嗎,我是食品制造企業(yè)稅率13%,賣給個(gè)體戶羊肉片,能給他們開專票嗎?稅率是幾?
損益調(diào)整不用加減嗎?例題3
老師 固定資產(chǎn)清理的整個(gè)的會(huì)計(jì)分錄是?
老師,如果個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)因?yàn)槠髽I(yè)的數(shù)據(jù)有一個(gè)尾數(shù)差,導(dǎo)致最后實(shí)發(fā)和個(gè)稅算下來(lái)的金額有1分錢的差,沒事的吧,可以忽略的吧
老師,我們?nèi)ツ晏幚砹艘惠v二手車,但是沒開票,也沒有申報(bào),如果現(xiàn)在去更正去年的申報(bào),那這一筆收入是做在去年的賬里還是做在這個(gè)月
稅前扣除是什么意思?不用調(diào)增的部分按比列調(diào)增是什么意思
老師,電商開票對(duì)于一個(gè)買家開一張票里面包含兩個(gè)商品,怎么跟其他發(fā)票一起批量開呢,我試了下,在多個(gè)公司一起開的話,它就是兩張發(fā)票,這樣就沒辦法一起上傳,如果單獨(dú)開的主又很費(fèi)時(shí)間
老師,審計(jì)查出2022年原來(lái)會(huì)計(jì)將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財(cái)政撥款収入;預(yù)算會(huì)計(jì)為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?


就是同時(shí)計(jì)提、發(fā)放是可以的對(duì)嗎?
你好 對(duì)的 是這么做的