你好 二級科目都改成職工福利費
比如本月計提工資分錄:借管理費用-員工工資3000 貸應付職工薪酬-應付職工工資3000 借應付職工薪酬-應付職工工資3000 貸其他應付款3000 請問老師發(fā)放工資的分錄該怎么做?
發(fā)放職工過節(jié)費,賬務如下有問題嗎? 借:管理費用-職工薪酬-過節(jié)費3000 貸:應付職工工資-補貼3000 借:應付職工工資-補貼3000 貸:銀行存款3000
問題:工資3000,代扣生活費200,實發(fā)工資2800元 計提工資時:借:管理費用3000 貸:應付職工薪酬3000 支付工資時:借:應付職工薪酬3000 貸:銀行存款2800 其他應收款—代墊伙食費200 收到生活費發(fā)票700元蔬菜發(fā)票 借:管理費用—福利費500 貸:應付職工薪酬—福利費500 借:應付職工薪酬—福利費500(公司承擔部分) 其他應收款200 (個人承擔部分) 貸:銀行存款700 以上會計分錄處理是否
老師,發(fā)的工資被退回,卡號錯誤,可以做,借銀行存款3000 借應付職工薪酬-3000 嗎? 還是借銀行存款3000 貸應付職工薪酬3000
老師,上個月多計提工資,這個月怎么沖回,借:管理費用 3000 貸:應付職工薪酬 3000 這個月借:應付職工薪酬 2600貸:銀行存款 2600 還有那400怎么做賬
老師,我們做的是建筑設備機器安裝服務工程,關(guān)于企業(yè)所得稅稅負率,這個是多少呢?
老師會計可以兼職其他單位的出納嗎
老師,物業(yè)公司售電對公司有什么資質(zhì)要求嗎?
評估的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,7年了一直沒有折舊,從現(xiàn)在開始能繼續(xù)折舊嗎?
老師請問一下,去國外做項目賺的錢怎么回款到自己賬上?
老師,我們賬戶沒有錢,現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進去賬戶實收資本,然后用實收資本給員工發(fā)工資嗎
公司租的一個廠房,用來加工產(chǎn)品,現(xiàn)在公司撤了,但是要給工廠恢復到原來的樣子,這筆費用比較大,估計200萬,這種費用能一次性抵扣來計算所得稅嗎?之前也有發(fā)生維修工廠的業(yè)務,但是稅法上不讓一次性抵扣,做了長期待攤費用
提供勞務派遣服務差額計稅開具的5%發(fā)票可以抵扣嗎
老師,簽勞務合同的要素是什么?勞務合同有什么規(guī)定?
系統(tǒng)問題12366在哪里找?
就是同時計提、發(fā)放是可以的對嗎?
你好 對的 是這么做的