你好! 借其他應(yīng)付款3000 貸銀行存款3000
老板墊付工資,怎么做計(jì)提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
比如本月計(jì)提工資分錄:借管理費(fèi)用-員工工資3000 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資3000 借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資3000 貸其他應(yīng)付款3000 請問老師發(fā)放工資的分錄該怎么做?
有兩個員工,A和B,工資分別是3000 做分錄的時候是 應(yīng)付職工薪酬—工資 6000 還是 應(yīng)付職工薪酬—工資--A 3000 應(yīng)付職工薪酬—工資--B 3000
發(fā)放職工過節(jié)費(fèi),賬務(wù)如下有問題嗎? 借:管理費(fèi)用-職工薪酬-過節(jié)費(fèi)3000 貸:應(yīng)付職工工資-補(bǔ)貼3000 借:應(yīng)付職工工資-補(bǔ)貼3000 貸:銀行存款3000
請問老師,社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師好,一般納稅人貿(mào)易公司,出口蓄電池申報消費(fèi)稅,填表說明第六點(diǎn)不含出口免稅收入是指不含出口部門嗎?只申報內(nèi)銷部門就可以嗎
老師,小規(guī)模繳納的增值稅,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師我們是小規(guī)模,利潤102萬,我們有個版權(quán)費(fèi)用一直在溝通中,可以預(yù)估費(fèi)用嗎要不要交稅,應(yīng)該怎么辦
老師,麻煩請問一下股東之前實(shí)繳了資金,但是之后執(zhí)照這種全部轉(zhuǎn)讓了,這個實(shí)繳資金的時間應(yīng)該選之前股東實(shí)繳的時間還是轉(zhuǎn)讓時間呢
能不能一個老師回答我的問題啊,我已經(jīng)是辦稅員了,不需要添加了
老師問一下銀行給企業(yè)結(jié)息收入走什么科目呢
老師,我想咨詢下,我在電子稅務(wù)局開票頁面看目前的總額度是540萬 我們公司原來額度是25萬,然后每個月斷斷續(xù)續(xù)申請的臨時額度 老板剛問我下個月開票額度是多少,是回答老板目前的臨時額度540萬嗎?還是從哪里查詢下?
老師我們職工福利費(fèi),按工資的8%計(jì)提,那用不完怎么處理
供貨商起訴我們支付貨款,公對公轉(zhuǎn)賬,對方不提供發(fā)票,請問最后法院的審判書能當(dāng)發(fā)票入賬嗎?
老師,公司沒有業(yè)務(wù),一直在報稅2個人的工資,稅務(wù)局打電話來說,沒有交社保也沒有工資流水,讓我把幾年前的個稅申報表都改成0,也沒有影響稅,需要這么做嗎?