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企業(yè)銷售使用過的機(jī)器設(shè)備,這個設(shè)備買的時候抵扣過進(jìn)項(xiàng)了?,F(xiàn)在賣這個設(shè)備增值稅稅率多少

2025-11-16 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-11-16 18:08

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-11-16 18:10

您好,企業(yè)銷售已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的機(jī)器設(shè)備,增值稅稅率是13%。?比如:含稅售價40萬元除以1.13得到不含稅銷售額35.4萬元,再乘以13%得到應(yīng)納增值稅4.6萬元。? 這種情況下可以開具增值稅專用發(fā)票。

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快賬用戶8882 追問 2025-11-16 18:10

收到,謝謝

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快賬用戶8882 追問 2025-11-16 18:11

分錄能寫給我嗎,整個處置的分錄

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-11-16
?你好; 按照13%來報增值稅的??
2022-09-16
如果是一般納稅人20600/1.03*2%=400 按照這個來繳納增值稅
2023-10-14
您好,題中未給出變賣時固定資產(chǎn)的賬面價值,假設(shè)是殘值吧 借:銀行存款 25750 貸:固定資產(chǎn)清理 25250 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 500 借:固定資產(chǎn)清理 5000 累計(jì)折舊 95000 貸:固定資產(chǎn) 100000 借:固定資產(chǎn)清理 20250 貸:營業(yè)外收入 20250
2021-01-04
借,固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸,固定資產(chǎn)100000 你這個之前購進(jìn)是什么時候了?折舊了多少了?
2021-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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