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財(cái)務(wù)軟件里還沒結(jié)賬,怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
老師 企業(yè)所得稅之前都是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)可以計(jì)提 這第4個(gè)季度本期金額是正的 但是本年累積營業(yè)利潤為負(fù) 這次沒有自動(dòng)計(jì)提 是本年累計(jì)為負(fù)的話不用計(jì)提不用交企業(yè)所得稅嗎
企業(yè)購買的金蝶財(cái)務(wù)軟件屬于無形資產(chǎn)嗎?如果是怎么計(jì)提折舊呢?
老師,小型微利企業(yè),我這財(cái)務(wù)軟件計(jì)提所得稅稅率應(yīng)該寫多少
應(yīng)交企業(yè)所得稅為負(fù)數(shù)時(shí)還要計(jì)提嗎?財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)出來的數(shù)據(jù)
企業(yè)銷售使用過的機(jī)器設(shè)備,這個(gè)設(shè)備買的時(shí)候抵扣過進(jìn)項(xiàng)了?,F(xiàn)在賣這個(gè)設(shè)備增值稅稅率多少
老師您好!請你為一名兼職會(huì)主要做A公司內(nèi)賬。請你也為該會(huì)計(jì)評估A公司小規(guī)模納稅人由三個(gè)e、f、g公司投資,三個(gè)公司法人代表都不是b、c、d公司老板,但其實(shí)質(zhì)是b、c、d三個(gè)公司老板共同投資買地建工業(yè)園廠房和公寓部分用于出租,期中一部分部分租給b、c、d三個(gè)公司辦公。老板要求將2016年開始到2025年10月的賬全部清理,核算三個(gè)股東各自投入金額,并核算所有收入支出,看三個(gè)老板各自應(yīng)分?jǐn)偠嗌伲齻€(gè)老板要清賬,將2025年11月31日前的賬全部平掉清零。目前2025年10月的賬還沒做。具體應(yīng)該如何做,才能在11月30號前完成這個(gè)工作,出具三個(gè)老板的投入和各自還應(yīng)分?jǐn)偟慕痤~。
利潤表的編制要考慮企業(yè)所得稅嗎
請問企業(yè)所得稅本身影響利潤嗎
公司付的保證金我掛到應(yīng)收了,質(zhì)量保證金到時(shí)退,我這樣掛對嗎?
再在辦理稅務(wù)注銷時(shí)提示有個(gè)人所得稅未未申報(bào),點(diǎn)擊前去辦理后,進(jìn)去自然人電子稅務(wù)局后都需要申報(bào)哪些表?如何操作?注銷個(gè)體工商戶,是2025.2.24注冊,但未進(jìn)行過個(gè)稅申報(bào)
請問我賬號 這個(gè)界面在哪
我們是河北的,我們企業(yè)社保停了2年,現(xiàn)在想繼續(xù)繳納,稅務(wù)是直接申報(bào)還是需要做什么處理?
企業(yè)所得稅包含在利潤表內(nèi)嗎
老師,銀行每月對賬在什么時(shí)間?


您好,先算應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,再算應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率(如利潤總額1000000元無調(diào)整稅率25%則應(yīng)納稅所得額=1000000應(yīng)納所得稅額=1000000×25%=250000),然后手工做憑證借:所得稅費(fèi)用—當(dāng)期所得稅費(fèi)用250000貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅250000,最后去財(cái)務(wù)軟件里錄入這張憑證,季度預(yù)繳直接用利潤總額估算,次年匯算清繳再調(diào)整。