你的會(huì)計(jì)處理是正確的。計(jì)提時(shí),按受益對象將工資和節(jié)假日補(bǔ)貼分別計(jì)入管理費(fèi)用等成本費(fèi)用科目與應(yīng)付職工薪酬 - 工資、應(yīng)付職工薪酬 - 福利費(fèi);發(fā)放時(shí),借記應(yīng)付職工薪酬下的工資和福利費(fèi),貸記銀行存款。
食堂人員工資計(jì)提折舊 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
每月計(jì)提職工福利 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬_職工福利 請問職工的體檢費(fèi)用,我是直接 借 應(yīng)付職工薪酬_職工福利 貸 銀行存款 還是重走一次 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
發(fā)的年終獎(jiǎng),是否可以記賬 計(jì)提時(shí), 借:管理費(fèi)用-職工薪酬-福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 發(fā)放時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款 這樣?
食堂伙食費(fèi),是不是要先計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)里面 借:管理費(fèi)用 食堂伙食費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸:銀行存款
老師你好 工資計(jì)提借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 工程施工-應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣做的賬,結(jié)轉(zhuǎn)后的利潤表里的成本里面包含工資嗎
你好,請問2024年的發(fā)票未入賬,可以在2024年匯算清繳時(shí),把對應(yīng)的成本費(fèi)用調(diào)減嗎
老師,你好!請教個(gè)問題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項(xiàng)目名稱,沒有注明項(xiàng)目地址,稅務(wù)上要不要緊的?
老師請問下我們新項(xiàng)目試營業(yè)了一個(gè)多月了,國企想跟我們合資 目前我們這個(gè)項(xiàng)目投資的很多設(shè)備還有儀器都到了錢也付了一半,如果再以目前這個(gè)公司和國企在合資一個(gè)新公司的話,這些資產(chǎn)要怎么和業(yè)務(wù)要怎么轉(zhuǎn)移到新公司呢
請問工商年報(bào)里面這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該從哪里獲取,怎么怎么填寫,我公司社保人數(shù)不是很穩(wěn)定,1-3人
個(gè)體戶登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù),還是自然人業(yè)務(wù)
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計(jì)數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費(fèi)600沒入賬,現(xiàn)在跨期了,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么記賬
請問固定資產(chǎn)的多少,對銀行貸款有哪方面的影響?
個(gè)體工商戶 開票調(diào)到十萬就要做賬了?
請問是從哪里學(xué)習(xí),購買課程嗎?
我員工補(bǔ)貼這塊員工是管理部門,但是這塊要不要再管理費(fèi)用里面二級科目福利費(fèi)里面還是管理費(fèi)用職工薪酬里面好一點(diǎn),反正工資發(fā)放的時(shí)候是一起算在里面發(fā)到對方卡上的,還有這塊是不是在個(gè)稅申報(bào)可以不需要申報(bào)的
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 2.不通過應(yīng)付職工薪酬就不用報(bào)