這個(gè)按照扣除300之后的金額計(jì)提就行了 您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    請(qǐng)問一下這種情況改怎么做付9月份工資的會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問,員工,6月份的時(shí)候把7月份的工資預(yù)支付了,6月份的會(huì)計(jì)分錄怎樣做。7月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問月初預(yù)付一筆款,月底發(fā)票到了,次月付余款,這種情況怎么做分錄呢
老師您好!請(qǐng)問企業(yè)員工工資是年薪15000元,本來一個(gè)月是1250元發(fā)放,今年9月份入職,到明年8月份才領(lǐng)完的工資,員工要求一次性發(fā)一年工資15000元,請(qǐng)問這種情況下怎么做賬?
會(huì)計(jì)小白請(qǐng)教老師: 公司購買原材料,已付款給銷售方但未取得進(jìn)項(xiàng)票 請(qǐng)問這種情況下的會(huì)計(jì)分錄如何做?原材料我也不清楚是否已收到,只是做了暫估入庫,麻煩老師幫仔細(xì)分析一下,這種情況下的業(yè)務(wù)怎么做會(huì)計(jì)分錄入賬
                老師您好,收到供貨商應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量問題的罰款收入需要繳納增值稅嗎?還是只是繳納企業(yè)所得稅
請(qǐng)問:是不是有電商稅了?多少稅率?怎么交?是在增值稅報(bào)表上填嗎?
老師,個(gè)體戶的減半征收是從什么時(shí)候開始?
老師請(qǐng)問一下、我們是生產(chǎn)型企業(yè)、有一單報(bào)關(guān)單上面的貿(mào)易方式是跨境電商b2b直接出口國外、這個(gè)能放在生產(chǎn)企業(yè)退稅嘛?
我們是運(yùn)輸公司68000元的罐體計(jì)入那個(gè)科目
老師,您好,請(qǐng)問下利潤對(duì)單價(jià)和銷量的敏感系數(shù)怎么算?
銷售出去的色精的空桶返回來,付的運(yùn)費(fèi)記入什么科目!
請(qǐng)問各位電商收入金額應(yīng)該怎么確認(rèn)??次疫@樣做的對(duì)不對(duì),電商收入金額=提現(xiàn)到賬金額/1.06,應(yīng)交增值稅額銷項(xiàng)稅=收入*0.060,所得稅是(提現(xiàn)到賬金額-成本費(fèi)用)*25%
老師好,單位想注銷,賬上有電腦,手機(jī),還有庫存,但實(shí)際上庫存都賣了,電腦手機(jī)也都報(bào)廢了,該怎么辦,能辦注銷嗎?
老師,請(qǐng)問非公司員工的高鐵票只能做招待費(fèi)嗎?


沒有交社保的
你看一下我那張發(fā)工資的明細(xì)
沒有交社保就不計(jì)提社保的部分