你好 借管理費(fèi)用5480 貸銀行存款1000 其他應(yīng)付款4480
支付車(chē)間水電費(fèi)兩萬(wàn)元,支付車(chē)間設(shè)備維修費(fèi)用二萬(wàn)元的會(huì)計(jì)分錄
支付電工費(fèi)用1000元,總共費(fèi)用5480元,剩余4480元未支付的會(huì)計(jì)分錄
支付本月水電費(fèi)共計(jì)6400元,其中車(chē)間水電費(fèi)4400元,管理部門(mén)水電費(fèi)2000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,做會(huì)計(jì)分錄
)用銀行存款支付本月的應(yīng)交增值稅額68000元,支付城市維護(hù)建設(shè)稅6000元,支付教育費(fèi)附加1000元,支付所得稅費(fèi)用120000元。會(huì)計(jì)分錄
提問(wèn):個(gè)人報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)共3000元已開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)已支付1000元,剩余2000元未支付,應(yīng)該怎么做賬?剩余的2000元下次支付怎么怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)下,公司2個(gè)股東,注冊(cè)資本是50萬(wàn),股東A占股70%已實(shí)繳9萬(wàn),股東B占股30%已實(shí)繳9萬(wàn),公司有未分配利潤(rùn)14萬(wàn),現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請(qǐng)問(wèn)股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個(gè)公司的實(shí)收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個(gè)月的工資,7月8月也沒(méi)發(fā),要到9月底發(fā)放,我個(gè)稅怎么申報(bào)呀?
員工用火車(chē)票實(shí)名制的來(lái)結(jié)報(bào),想讓他去開(kāi)票,好勾選抵扣,請(qǐng)問(wèn)下是火車(chē)站開(kāi)還是去哪里開(kāi)?
老師,我開(kāi)票進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)編碼沒(méi)對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來(lái)是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣(mài)了,但是錢(qián)收不回來(lái),怎么做分錄哈
您好~想咨詢(xún)下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷(xiāo)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢(qián),是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113