你好 按月開(kāi)發(fā)票這樣處理好?
你好 老師 我們辦公室是租私人的 簽一年合同 一個(gè)季度付一次款 每次去代開(kāi)一個(gè)季度的發(fā)票 這次因?yàn)橐咔?房東說(shuō) 上季度優(yōu)惠一萬(wàn) 后面的房租照舊 請(qǐng)問(wèn) 我對(duì)公轉(zhuǎn)賬如果少轉(zhuǎn)一萬(wàn) 但是發(fā)票開(kāi)的還是原來(lái)合同的數(shù)字 怎么處理
公司在個(gè)人那里租賃腳手架一次性7萬(wàn),去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,需要交稅目?或是有其他對(duì)雙方有利的支付方式。
收到廠房租金(一年一交)對(duì)方公對(duì)公,但是未開(kāi)票給對(duì)方(不準(zhǔn)備開(kāi)票給對(duì)方),應(yīng)該怎么做賬?還有一次性收到的租金是每月確認(rèn)收入還是一次性確認(rèn)整年收入?
一次性對(duì)公收到廠房一年租金45萬(wàn),對(duì)方是一般納稅人,去稅局代開(kāi)發(fā)票是一次性開(kāi)好還是分月或一個(gè)季度開(kāi)好
老師,請(qǐng)問(wèn)我們一次性預(yù)收對(duì)方20年的房租175萬(wàn)元,應(yīng)該如何記賬,發(fā)票是一次性開(kāi)掉給對(duì)方,在年底前,那這樣是不是納稅要按開(kāi)票額來(lái)繳納
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說(shuō)他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒(méi)有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢(qián),后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開(kāi)出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來(lái)核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
請(qǐng)去稅局代開(kāi)票要交多少稅?
你好 ?一般納稅人 增值稅? 9 附加 12? 印花千分之一? 房產(chǎn)稅是 12% 土地使用稅是面積*稅率?