借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬、工資貸其他應(yīng)收款。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司籌辦期間代賬公司幫忙做的,做了計(jì)提和發(fā)放工資記在老板頭上的,但工資最終沒(méi)發(fā)記得是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在已經(jīng)確定這個(gè)其他應(yīng)付款不支付,這都是去年的費(fèi)用了,匯算清繳也做了,現(xiàn)在這個(gè)要怎么調(diào)整沖平
老師,新公司,籌建期一直沒(méi)定工資標(biāo)準(zhǔn),先預(yù)支的工資,有一年的時(shí)間。開(kāi)始營(yíng)業(yè)才定的5000一個(gè)月,也才開(kāi)始建賬。前面的預(yù)支工資記的“其他應(yīng)收款”,現(xiàn)在需要怎么做工資表來(lái)沖掉這個(gè)“其他應(yīng)收款”?
老師,公司賬上沒(méi)錢(qián)要購(gòu)買(mǎi)庫(kù)存商品,發(fā)工資需要借老板的錢(qián)支付,那其他應(yīng)付款金額越來(lái)越大怎么做才合適!是要把其他應(yīng)付款老板的轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里嗎?實(shí)收資本一開(kāi)始還沒(méi)有實(shí)際投入資金。
你好 老師 公司有一個(gè)員工提前預(yù)支了四個(gè)月工資 然后我做分錄 借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款 然后我在計(jì)提工資的時(shí)候就借管理費(fèi)用 3 貸應(yīng)付職工薪酬2 貸 其他應(yīng)收款1 而不是在發(fā)放的時(shí)候沖減其他應(yīng)收 現(xiàn)在我該怎么調(diào)整才對(duì)呢
老師,我運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),我公司負(fù)責(zé)司機(jī)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的人拿著8個(gè)司機(jī)的餐費(fèi)補(bǔ)貼和住宿補(bǔ)貼(金額18637元有明細(xì)單)來(lái)報(bào)銷(xiāo),老板說(shuō)這次一定要走公賬付款。以前都是現(xiàn)金付款,現(xiàn)′在現(xiàn)金付不出來(lái)了。外賬會(huì)計(jì)說(shuō)用預(yù)支1月份工資的形式用公賬先付掉,(在工資表上加一欄餐補(bǔ),住宿補(bǔ)貼),等3月15日發(fā)放1月份工資時(shí),再把它扣除下來(lái)。我現(xiàn)在在做1月份的賬,分錄這樣寫(xiě)嗎 借其他應(yīng)收款一xxx510 其他應(yīng)收款一xxx4487 其他應(yīng)收款一xxx2160 其他應(yīng)收款一xxx2010 其他應(yīng)收款一xxx2060 其他應(yīng)收款一xxx2040 其他應(yīng)收款一xxx1770 其他應(yīng)收款一XXX4200 貸銀行存款一工行18637 報(bào)銷(xiāo)時(shí)分錄 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一補(bǔ)貼18637 貸其他應(yīng)收款一名個(gè)明細(xì)18637 老師,分錄正確嗎?
你好,24年的年報(bào)更正了一次了,發(fā)現(xiàn)又錯(cuò)了,在更正的話(huà)會(huì)有預(yù)警 嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)老師,利潤(rùn)總額超300萬(wàn),是怎么計(jì)算稅額的。是300萬(wàn)內(nèi)按5%計(jì)算,超300萬(wàn)部分按25%計(jì)算,還是全額按25%計(jì)算。
你好,老師,調(diào)表不調(diào)賬都適合更正哪些申報(bào)表啊
電子發(fā)票下載下來(lái)有章,打印出來(lái)沒(méi)有章??蛻?hù)要帶章的,怎么操作
老師,我三月開(kāi)的發(fā)票290000,開(kāi)錯(cuò)了這個(gè)月紅沖了,我是小規(guī)模,這個(gè)季度我已經(jīng)開(kāi)了十萬(wàn)的普票了,如果我在開(kāi)290000會(huì)不會(huì)超三十萬(wàn)交稅啊,
老師,您好。我司總公司廣東,以生產(chǎn)為主(一般納稅人),分公司在浙江給總公司部分產(chǎn)品加工為主,但經(jīng)營(yíng)范圍和總公司是一致(小規(guī)模)。我們有部分客戶(hù)一直不愿意對(duì)公就是要對(duì)私,現(xiàn)在我們想著讓客戶(hù)對(duì)私給公司法人私戶(hù),以現(xiàn)金現(xiàn)金形式轉(zhuǎn)分公司算分公司正常收入,此部分分公司的貨源由總公司賣(mài)給分公司,分公司再開(kāi)一下以個(gè)人名義的普通發(fā)票,這樣可以嗎?是否有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師早上好,我想請(qǐng)教下如何管理好倉(cāng)庫(kù),目前公司倉(cāng)庫(kù)有四五個(gè)人,但是賬實(shí)不符,目前是倉(cāng)庫(kù)自己在系統(tǒng)里打領(lǐng)料單,這個(gè)打單權(quán)限我感覺(jué)不妥,如何調(diào)整能做到好的監(jiān)管,公司有物控部,計(jì)劃部,PMC,
擔(dān)保公司可以用資本金購(gòu)買(mǎi)公司經(jīng)營(yíng)用房產(chǎn)嗎
2024年11月7日,公司銀行賬戶(hù)支付車(chē)輛租賃公司一筆押金8400元,當(dāng)時(shí)以為是租金,錯(cuò)誤記賬:借:銷(xiāo)售費(fèi)用-車(chē)輛租賃費(fèi)8400,貸:銀行存款8400。 2025年8月審核發(fā)現(xiàn)此筆錯(cuò)賬,經(jīng)核實(shí),此筆款應(yīng)掛“其他應(yīng)收款”科目。 公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅率25%,2024年利潤(rùn)為負(fù)80萬(wàn),虧損狀態(tài)現(xiàn),調(diào)賬做以下分錄是否正確? 是否考慮所得稅影響? 借:其他應(yīng)收款 - 車(chē)輛押金 8400 貸:以前年度損益調(diào)整8400 借:以前年度損益調(diào)整 2100(8400×25%) 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 2100 借:以前年度損益調(diào)整 6300 貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 6300
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開(kāi)辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
附件附上工資表嗎?工資表是幾個(gè)月的做一起?
是的 安月做工資表的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快