你好,不是,是比如你有300.1萬,那么全額按25%。
老師你發(fā)了,我們企業(yè)利潤總額超過300萬了,所得稅怎么計算呢,是全按25%,還是分開300以內的按25%減按20%,
老師,請問一下應納稅所得額超過300萬,是超出部分按照25%計算所得稅嗎,還是全部按照25%計算?
請問老師,這樣計算是否正確 新政策申報企業(yè)所得稅,利潤總額在: 100萬以內按2.5% 100萬-300萬,超過部分按5% 300萬以上,超過部分按25%
年度利潤總額超300萬按照25%繳納企業(yè)所得稅 是不是超出300萬的部分按照25% 300萬以內5%
小微企業(yè)利潤不超過300是按5%算所得稅,如果超過300萬,是全額按25%算,還是超過部分按25%算
老師,我們有一家個體戶,當時是21年注銷了稅務,但是工商營業(yè)執(zhí)照沒有注銷,現(xiàn)在還需要申報個稅嗎?
國內的公司能給國外的公司做咨詢服務業(yè)務嗎?如果可以他是以啥形式?比如出口材料是報關,那這算是出口服務?是咋走啊?也需要報關還是啥?
老師您好,請問中級財管考試計算器使用的方法在哪里學習
老師,我想請教一下,自主產(chǎn)品用于職工福利,視同銷售,到底要不要開票,書上課上都沒說清楚
勞務派遣員工,員工向本公司合計預支35000元,他應發(fā)工資合計是42500元,對方公司發(fā)放他工資合計51857元,他要退回多少錢?
開票方把票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認證了,之前詢問電子稅務局不用做進項稅額轉出,但是收到正確的發(fā)票,一直掛著,現(xiàn)在想電子稅務局做進項稅額轉出,賬務應該怎么做,7月分錄 借 主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款
出口貿易方式CIF,出口發(fā)票應該怎么開
開發(fā)票,物業(yè)服務費,前面大類選什么?
你好。公司注冊資本是10萬,以前是2個股東,分別按照出資額出資了,后面如圖片所示, 1.賬上要怎么調整, 2.新股東要重新轉入投資款,再申報印花稅嗎
老師,開維修費,稅率是多少???增值稅
好的,謝謝謝謝
你好,不用客氣的了。