你好,分錄較多,請稍后
讓這幾個愁死了還有兩個,求解答 (6)9月30日將50件B 產(chǎn)品銷售給丙公司,貨款尚未收到。發(fā)生的銷售費用為45元/件,以銀行存款支付。 (7)10月30日將50件B 產(chǎn)品出售80元/件,款項已收。
(5)8月份以來B產(chǎn)品市場價格持續(xù)下降,8月31日,甲公司與乙公司簽訂了一份不可撤銷的合同,雙方約定,2019年9月30日,甲公司將完成的50件B產(chǎn)品銷售給丙公司,合同價款為900元/件,市場價格為600元/件,估計銷售一件B產(chǎn)品將要發(fā)生的銷售費用為100元。 (6)9月30日將50件B 產(chǎn)品銷售給丙公司,貨款尚未收到。發(fā)生的銷售費用為45元/件,以銀行存款支付。 (7)10月30日將50件B 產(chǎn)品出售80元/件,款項已收。要求:編制甲公司上述業(yè)務的有關會計分錄,并計算其計提的減值準備。(答案中的金額單位以元表示)
天河股份公司2021年9月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: 1. 9月4日,銷售甲產(chǎn)品500件,每件售價200元,貨款100000元,增值稅稅率為13%,貨款已收到并存入銀行。 2. 9月5日,收到上月恒新公司所欠貨款7000元,存入銀行。 3. 9月10日,銷售給恒新公司甲產(chǎn)品200件,每件售價200元,乙產(chǎn)品100件,每件售價100元,共計50000元,增值稅銷項稅額6500元,收到面值為56500元的商業(yè)匯票一張。 4. 9月17日,銷售A材料4000千克,每千克2.50元,貨款共計10000元,增值稅銷項稅額為1300元,款項已收到并存入銀行。 5. 9月26日,銷售給恒達公司甲產(chǎn)品900件,每件200元,乙產(chǎn)品200件,每件100元。貨款共200 000元,增值稅銷項稅額26000元,款項尚未收到。 6. 9月30日,結轉本月已銷材料成本8000元。 7. 9月30日,結轉本月已銷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本:甲產(chǎn)品288000元,乙產(chǎn)品24000元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄
光明有限公司2021年12月發(fā)生下列經(jīng)紀業(yè) 務: (1)4日,收到上月產(chǎn)品銷售的款項117000元存入銀行。4029(2)5日,以現(xiàn)金支付送貨費120元。 (3)9日,銷售 A 產(chǎn)品200件,單位售價為1500元,增值稅稅率為13%,價稅款收到139000元存入銀行,其余收到商業(yè)匯票1張。 (4)13日,銷售 B 產(chǎn)品300件,單位售價為1200元,增值稅稅率為13%,價稅款收到存入銀行。 (5)16日,銷售多余材料,收到款項11300元存入銀行,增值稅稅率為13%。 (6)19日,以銀行存款支付廣告費000元、行政辦公費1000元。 (7)22日,銷售 A 產(chǎn)品200件,單位售價為1500元, B 產(chǎn)品100件,單位售價為1200元,價稅款收到400000元存入銀行,其余尚未收到。 A 、 B 產(chǎn)品的增值稅稅率為13%。 (8)26日,銷售員楊怡出差報銷差旅費856元,以現(xiàn)金56元補付其原借不足部分。 (9)31日,結轉本月份產(chǎn)品銷售成本: A 產(chǎn)品銷售400件,單位生產(chǎn)成本為1000元; B 產(chǎn)品銷售400件,單位生產(chǎn)成本為800元。 (10)31日,結轉本月份原材料銷售成本50 元。 要求:根據(jù)上述資料,編制會計分錄。
11月1日銷售A產(chǎn)品40件,每件售價500元,貨款20000元,銷項稅額2600元,款已收存銀行,11月2日銷售給東風廠B產(chǎn)品50件,每件售價250元,貨款12500元,銷項稅額1625元,貨款及稅款均未收到月6日回收到長虹廠匯來購買產(chǎn)品的預付貨款30000元,款已存入銀行,11約15日,銷售給預付貨款的長虹廠B產(chǎn)品100件每件售價250元,計貨款25000元,銷項稅額3250元,11月25日,將預收長虹廠貸款余額1750元,通過銀行退回對方11月6日以現(xiàn)金80元,支付銷售門市部辦公費,11月8日一銀行存款1000元支付銷售廣告費,11月15日以銀行存款支付銷售A產(chǎn)品包裝費800元,11月30日,按規(guī)定計算出本月應繳納城市維護建設稅1500元11月30人,結轉本月已銷A產(chǎn)品100件的成本40000元,B產(chǎn)品150件的成本27750元
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
好了嗎老師
你好,分錄好了,請查收