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2021年收到,客戶給來2019年發(fā)生并開具的普通費用發(fā)票,但是之前2019年會計未入過該筆費用發(fā)票的賬,19年和20年匯算清繳都結(jié)束了,此時會計該如何把這筆普通費用發(fā)票入到賬里?企業(yè)所得稅需要做怎么樣的調(diào)整?需要更正之前的匯算清繳嘛?

2021-09-27 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-27 17:37

你好,不用,直接在今年匯算清繳里面減去,就可以的,也就是算在今年的費用中

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快賬用戶4501 追問 2021-09-27 17:44

費用是真實發(fā)生的,這樣跨年入賬,遞減了今年的企業(yè)所得稅或者今年的利潤,稅局后期查到會不會不讓遞減啊?

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快賬用戶4501 追問 2021-09-27 17:48

有的人用以前年度損益調(diào)整科目補錄在今年里做跨年的賬,但是用以前年度損益調(diào)整科目,就得做筆企業(yè)所得稅調(diào)增的賬企業(yè)所得稅調(diào)增了就未能起到抵扣企業(yè)所得稅的作用了,那種處理方式可以嗎?

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快賬用戶4501 追問 2021-09-27 17:51

類似于這樣處理方式,企業(yè)會計準備和小企業(yè)會計準則情況下,跨年發(fā)票的處理方式有沒有區(qū)別?受不受金額大小的影響?

類似于這樣處理方式,企業(yè)會計準備和小企業(yè)會計準則情況下,跨年發(fā)票的處理方式有沒有區(qū)別?受不受金額大小的影響?
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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:58

跨年入賬,遞減了今年的企業(yè)所得稅或者今年的利潤,稅局后期查到不會的,這個很正常的

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你好,不用,直接在今年匯算清繳里面減去,就可以的,也就是算在今年的費用中
2021-09-27
你好;? 1. 之前沒有發(fā); 你先調(diào)增處理 ;2. 之后發(fā)了 你在考慮調(diào)減處理的 ;? ?3. 一定要注意匯算之前是否發(fā)了沒有;才能去 判斷是否填寫調(diào)增或者調(diào)減的??
2023-05-12
你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是把這5000加在你之前報表后的數(shù)據(jù)申報處理就是了的
2020-05-19
您好,24年辦公費的分錄紅沖,管理費用-辦公費 用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 2024年的財務(wù)年報也要調(diào)整
2025-03-07
可以稅前扣除,沒有差額發(fā)票直接貼后面不需要納稅調(diào)增,這個你后面納稅調(diào)增嗎,你沒有納稅調(diào)增不需要處理,納稅調(diào)增,可以發(fā)票貼后面, 之后去稅局納稅調(diào)減之前的匯算清繳表,今年20年不做處理這個
2020-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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