你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是把這5000加在你之前報(bào)表后的數(shù)據(jù)申報(bào)處理就是了的
老師,我2019有個(gè)車輛租賃費(fèi)5000,但是發(fā)票是2020年4月才取得的,會(huì)計(jì)上做賬通過(guò)以前年度損益做的,也轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了。我想問(wèn)的就是所得稅匯算清繳時(shí)候這個(gè)5000的費(fèi)用怎么加到2019年的費(fèi)用里面?我之前已經(jīng)上傳了2019年的報(bào)表,報(bào)表里沒(méi)有包含這5000的費(fèi)用。
請(qǐng)問(wèn)2019年的獎(jiǎng)金,公司在2020年7月份才發(fā)放,所得稅匯算清繳及稅審報(bào)告都已經(jīng)出完了,如果我做為2019年的費(fèi)用的話,需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整,如果我做為2020年的費(fèi)用就不需要調(diào)整是吧?這兩個(gè)年度的費(fèi)用各有什么區(qū)別,那個(gè)更有利?
老師們!節(jié)日快樂(lè)!我們有好多19年的費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有入賬,但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的,我把這些19年的費(fèi)用都計(jì)入到“以前年度損益調(diào)整”科目了,但是報(bào)表里并不體現(xiàn)這個(gè)科目,而我的金蝶財(cái)套里也沒(méi)有這個(gè)科目,我是在損益類科目最后添加了這個(gè)科目,這樣做完后最后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了,請(qǐng)問(wèn)老師們我是不是在過(guò)賬結(jié)賬之前把這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目里就合適?
老師我現(xiàn)在在看2020年利潤(rùn)表,我想問(wèn)下2020一月份繳納2019第四季度所得稅是不是19年四季度那會(huì)計(jì)提所得稅借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅,可是上個(gè)會(huì)計(jì)是在2020年一季度繳納的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提然后繳納的時(shí)候直接做流水平掉了應(yīng)交稅費(fèi)所得稅科目,但是所得稅費(fèi)用科目留在了2020年利潤(rùn)表里面,這按理說(shuō)這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該在2019年的,現(xiàn)在看2020利潤(rùn)表,所得稅有這個(gè)科目有數(shù)據(jù),咋整
您好老師,有個(gè)所得稅費(fèi)用的問(wèn)題傻傻分不清,20年虧損5萬(wàn),21年前倆季度虧損5萬(wàn),后來(lái)21年第三季度盈利55000,我申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候本年累計(jì)利潤(rùn)是5000,因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬(wàn),盈利5000,那么問(wèn)題來(lái)了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢? 2所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)自利潤(rùn)表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說(shuō)中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用,否則需要計(jì)提,我應(yīng)該怎么做才對(duì)?謝謝老師
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問(wèn)題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)不來(lái),又必須得開銷項(xiàng)票能直接負(fù)庫(kù)存出庫(kù)嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳怎么扣除
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)嗎?
老師請(qǐng)教這道題要求計(jì)算2018年基本每股收益時(shí),在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時(shí)間問(wèn)題?
我們是小微企業(yè) 填主表的時(shí)候直接加到銷售費(fèi)用里面就可以了?這樣的話數(shù)據(jù)就和我申報(bào)的報(bào)表內(nèi)容不一致了吧?
你這是匯算,和之前的不一樣是正常的,你有調(diào)整項(xiàng)
那我是填 到A105000的調(diào)整項(xiàng)目里面,還是直接改主表的銷售費(fèi)用的數(shù)值?
更改主表,調(diào)整表不用填寫,你這不是屬于調(diào)整事項(xiàng)。
老師,我們買的是紙板他給我們開發(fā)票是13個(gè)點(diǎn),可是我們跟客戶都是10個(gè)點(diǎn)剩下3個(gè)點(diǎn)自己繳稅,他這不是讓我們替他把稅交完了嗎?
可以這樣理解,這是增值稅的正常情況
可是我們客戶都是10個(gè)點(diǎn)的啊,那我們不就虧了嗎?
這是各自經(jīng)營(yíng)行業(yè)的差異導(dǎo)致的。 你可以在你的售價(jià)里面加回來(lái)就是了