你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是把這5000加在你之前報(bào)表后的數(shù)據(jù)申報(bào)處理就是了的

老師,我2019有個(gè)車輛租賃費(fèi)5000,但是發(fā)票是2020年4月才取得的,會計(jì)上做賬通過以前年度損益做的,也轉(zhuǎn)到未分配利潤了。我想問的就是所得稅匯算清繳時(shí)候這個(gè)5000的費(fèi)用怎么加到2019年的費(fèi)用里面?我之前已經(jīng)上傳了2019年的報(bào)表,報(bào)表里沒有包含這5000的費(fèi)用。
請問2019年的獎(jiǎng)金,公司在2020年7月份才發(fā)放,所得稅匯算清繳及稅審報(bào)告都已經(jīng)出完了,如果我做為2019年的費(fèi)用的話,需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整,如果我做為2020年的費(fèi)用就不需要調(diào)整是吧?這兩個(gè)年度的費(fèi)用各有什么區(qū)別,那個(gè)更有利?
老師們!節(jié)日快樂!我們有好多19年的費(fèi)用發(fā)票沒有入賬,但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的,我把這些19年的費(fèi)用都計(jì)入到“以前年度損益調(diào)整”科目了,但是報(bào)表里并不體現(xiàn)這個(gè)科目,而我的金蝶財(cái)套里也沒有這個(gè)科目,我是在損益類科目最后添加了這個(gè)科目,這樣做完后最后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了,請問老師們我是不是在過賬結(jié)賬之前把這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目里就合適?
老師我現(xiàn)在在看2020年利潤表,我想問下2020一月份繳納2019第四季度所得稅是不是19年四季度那會計(jì)提所得稅借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅,可是上個(gè)會計(jì)是在2020年一季度繳納的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提然后繳納的時(shí)候直接做流水平掉了應(yīng)交稅費(fèi)所得稅科目,但是所得稅費(fèi)用科目留在了2020年利潤表里面,這按理說這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該在2019年的,現(xiàn)在看2020利潤表,所得稅有這個(gè)科目有數(shù)據(jù),咋整
您好老師,有個(gè)所得稅費(fèi)用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報(bào)利潤表的時(shí)候本年累計(jì)利潤是5000,因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢? 2所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用,否則需要計(jì)提,我應(yīng)該怎么做才對?謝謝老師
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


我們是小微企業(yè) 填主表的時(shí)候直接加到銷售費(fèi)用里面就可以了?這樣的話數(shù)據(jù)就和我申報(bào)的報(bào)表內(nèi)容不一致了吧?
你這是匯算,和之前的不一樣是正常的,你有調(diào)整項(xiàng)
那我是填 到A105000的調(diào)整項(xiàng)目里面,還是直接改主表的銷售費(fèi)用的數(shù)值?
更改主表,調(diào)整表不用填寫,你這不是屬于調(diào)整事項(xiàng)。
老師,我們買的是紙板他給我們開發(fā)票是13個(gè)點(diǎn),可是我們跟客戶都是10個(gè)點(diǎn)剩下3個(gè)點(diǎn)自己繳稅,他這不是讓我們替他把稅交完了嗎?
可以這樣理解,這是增值稅的正常情況
可是我們客戶都是10個(gè)點(diǎn)的啊,那我們不就虧了嗎?
這是各自經(jīng)營行業(yè)的差異導(dǎo)致的。 你可以在你的售價(jià)里面加回來就是了