你這個(gè)界面左邊輸入銀行號(hào)就接著繼續(xù)就行
你好老師,我在電子稅務(wù)局代開(kāi)專票,繳納稅款的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,不應(yīng)該是綁定銀行卡的嗎,應(yīng)該怎么做呢
老師好,我公司的社保是由代理公司幫忙申報(bào)的,現(xiàn)在繳費(fèi)通知單出來(lái)了,我應(yīng)該怎么繳納呢,在電子稅務(wù)局嗎
老師,你好。我十二月開(kāi)專票入賬的時(shí)候沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)。申報(bào)稅時(shí)候已經(jīng)繳納了這個(gè)稅款。這個(gè)在一月應(yīng)該怎么處理
在電子稅務(wù)局做出口退稅在線申報(bào),我第1次申報(bào)的時(shí)候,質(zhì)檢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)成本票的品名錯(cuò)了,所以將成本票退回給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商重開(kāi)成本票,第1次認(rèn)證的成本票已經(jīng)在電子稅務(wù)局出口退稅在線申報(bào)這里做了回退。然后當(dāng)供應(yīng)商開(kāi)回來(lái)正確的成本票的時(shí)候,進(jìn)行發(fā)票勾選用途確定,但是在電子稅務(wù)局的出口退稅在線申報(bào)那里,增值稅專用發(fā)票管理那里一直顯示的是第1次勾選的發(fā)票,而不是第2次勾選的發(fā)票,這時(shí)候應(yīng)該怎么辦呢?
老師,對(duì)方是自然人個(gè)人,給公司代開(kāi)的借款利息發(fā)票,他在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,產(chǎn)生的增值稅,附加稅,個(gè)稅是不是在代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就應(yīng)該把稅交了呢?我們21年收到張個(gè)人代開(kāi)的利息發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們代扣代繳個(gè)稅,如果當(dāng)時(shí)對(duì)方交個(gè)稅了是不是就重復(fù)了,另外,代開(kāi)發(fā)票產(chǎn)生的稅是不是按規(guī)定就應(yīng)該代開(kāi)發(fā)票的個(gè)人繳納啊?代開(kāi)方?jīng)]交稅,是不是應(yīng)該由稅務(wù)部門(mén)找對(duì)方補(bǔ)交稅款,不應(yīng)該找受票方交稅吧?麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
查賬怎么查才真實(shí)準(zhǔn)確
A老板的公司C直接付錢(qián)給電腦商幫新公司B買(mǎi)電腦并說(shuō)這錢(qián)是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢(qián)后要記實(shí)收資本或資本公積,買(mǎi)電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開(kāi)始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫(xiě)分錄?2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司(付款的)還是開(kāi)給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?