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在電子稅務(wù)局做出口退稅在線申報(bào),我第1次申報(bào)的時(shí)候,質(zhì)檢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)成本票的品名錯(cuò)了,所以將成本票退回給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商重開(kāi)成本票,第1次認(rèn)證的成本票已經(jīng)在電子稅務(wù)局出口退稅在線申報(bào)這里做了回退。然后當(dāng)供應(yīng)商開(kāi)回來(lái)正確的成本票的時(shí)候,進(jìn)行發(fā)票勾選用途確定,但是在電子稅務(wù)局的出口退稅在線申報(bào)那里,增值稅專用發(fā)票管理那里一直顯示的是第1次勾選的發(fā)票,而不是第2次勾選的發(fā)票,這時(shí)候應(yīng)該怎么辦呢?

2023-09-03 19:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-03 19:53

您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下

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齊紅老師 解答 2023-09-03 20:04

退稅勾選的發(fā)票申請(qǐng)退回了嗎?你在電子稅務(wù)局里面需要申請(qǐng)退回啊。

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2023-09-03
如果在申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)供貨商開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容有誤,需要進(jìn)行紅沖處理,并且在重新申報(bào)時(shí)填寫(xiě)正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。關(guān)于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業(yè)在6月份已經(jīng)進(jìn)行了增值稅申報(bào),并在申報(bào)時(shí)勾選了退稅并發(fā)生了回退,那么在重新申報(bào)6月份增值稅時(shí),如果供貨商開(kāi)回了正確的發(fā)票,您需要將該發(fā)票填寫(xiě)在附表二的第26欄中,并按照規(guī)定計(jì)算出正確的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。同時(shí),您還需要將之前錯(cuò)誤的發(fā)票進(jìn)行紅沖處理,并在附表二的相應(yīng)欄次中填寫(xiě)相關(guān)信息。
2023-12-26
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
你好,你是不是填寫(xiě)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2021-06-09
同學(xué)你好 賬務(wù)處理 通常應(yīng)將出口收入轉(zhuǎn)為內(nèi)銷收入,按適用稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額。會(huì)計(jì)分錄如下: 沖減出口收入:借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口(紅字) 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字) 確認(rèn)內(nèi)銷收入:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 增值稅處理 如果符合條件,該發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,可在認(rèn)證后在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)抵扣。不用等到2025年6月,2月可以做賬務(wù)處理并認(rèn)證抵扣發(fā)票差額交增值稅。 電子稅務(wù)局操作 外貿(mào)企業(yè)應(yīng)登錄電子稅務(wù)局,通過(guò)【我要辦稅】-【證明開(kāi)具】-【開(kāi)具出口退(免)稅證明】,找到出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明開(kāi)具事項(xiàng),點(diǎn)擊“在線申報(bào)”,完成明細(xì)數(shù)據(jù)采集、證明申請(qǐng)、申報(bào)結(jié)果查詢?nèi)齻€(gè)步驟來(lái)申請(qǐng)開(kāi)具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,取得證明后在下一增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)納稅。
2025-02-28
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