你好,未開票確認(rèn)收入沒,如果沒確認(rèn)收入建議進(jìn)項(xiàng)也不抵扣
一般納稅人,10月勾選認(rèn)證的發(fā)票,應(yīng)該是在10月申報(bào)9月的增值稅申報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)稅額,還是在11月申報(bào)10月的增值稅申報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)稅額?
10月已經(jīng)報(bào)稅繳款了發(fā)現(xiàn)有一張進(jìn)項(xiàng)要在9月進(jìn)行勾選 但是當(dāng)時(shí)沒有勾選,還有什么方法可以把這張發(fā)票補(bǔ)認(rèn)證到9月的進(jìn)項(xiàng)里啊
4月份收到的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,下個(gè)月5月在增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái),是把4月收到的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,全部都勾選認(rèn)證嗎?是全部都勾選嗎?還是說有不能勾選的,那么哪些能勾選哪些不能勾選呢
老師,我現(xiàn)在申報(bào)遇到一個(gè)問題,就是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣勾選了5張發(fā)票,已統(tǒng)計(jì)確認(rèn),申報(bào)時(shí)數(shù)字準(zhǔn)備區(qū)只顯示了3張發(fā)票,未顯示的那兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2019年10月份開的,一張稅率是13%,一張稅率是6%的,一直沒勾選,這個(gè)該怎么處理呢?
企業(yè)本月收到的進(jìn)項(xiàng)票可以全部認(rèn)證勾選,也可以根據(jù)稅負(fù)率倒推進(jìn)項(xiàng)勾選是么?這兩種勾選有什么區(qū)別么?申報(bào)增值稅的時(shí)候這兩種方式有什么不同?
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
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經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?