同學(xué)你好 內(nèi)賬不用做稅的
老師,我們的水電費(fèi)是半年結(jié)算一次,結(jié)算前我們不知道具體的水電費(fèi)是多少,每月都是按預(yù)估價(jià)做賬,現(xiàn)在具體費(fèi)用給到我們,但是實(shí)際金額比我們之前每月預(yù)提的總費(fèi)用要低,是可以直接沖減已計(jì)提的水電費(fèi)?還是要將之前每個(gè)月計(jì)提的水電費(fèi)做負(fù)數(shù)憑證,再按正確的入賬?
老師,我是電商平臺(tái),當(dāng)月賬單要下月出來(lái)才開(kāi)發(fā)票,那我這個(gè)確認(rèn)收入的分錄怎么做呀?可否當(dāng)月借:應(yīng)收賬款(暫估入賬) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 次月 紅沖上次,再借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師好,我在5月份原材料入賬時(shí)入的原材料錯(cuò)誤,少入了,進(jìn)項(xiàng)稅正確,7月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤在做補(bǔ)原材料的科目可以嗎?原來(lái)入賬時(shí)是 借:原材料10265.48 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅13345.13 貸:應(yīng)付賬款23610.61 我又做的憑證是把少入的原材料再補(bǔ)上可以嗎? 實(shí)際材料是102654.86元差了一個(gè)小數(shù)點(diǎn),我用102654.86–已入賬的10265.48=92389.39 補(bǔ)憑證是 借:原材料92389.39 貸:應(yīng)付賬款92389.39 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候是正確的, 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下
老師,外賬的稅費(fèi),我內(nèi)賬不知道要當(dāng)月交多少的?但我又要計(jì)當(dāng)月的費(fèi)用,那么我是估計(jì)個(gè)稅金,下月確實(shí)扣款,就原單紅沖,再入正確的數(shù)嗎?
老師,每個(gè)月的物業(yè)水電費(fèi)都是這個(gè)月繳納上個(gè)月的,我知道按照權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)該是當(dāng)期計(jì)提,次月繳納。但這個(gè)金額都是不固定的,我也不知道具體金額,不能像工資那樣比較準(zhǔn)確,而且月末到次月初就已經(jīng)做完賬了。我都是當(dāng)月繳納,就入當(dāng)月費(fèi)用了可以嗎?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
但我要算上費(fèi)用,我是入管理費(fèi)的稅費(fèi)的。每筆支出要錄入
內(nèi)賬把稅費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用 摘要寫(xiě)清楚就行
要不預(yù)估,本月沒(méi)數(shù)怎么辦?
啥意思?不預(yù)估本月沒(méi)數(shù)?
1月有收入,報(bào)銷費(fèi)用,老板不想要流水賬,要實(shí)際匹配的
那你直接做分錄就行了 內(nèi)賬不是流水賬
外賬能計(jì)提下月交,我那有數(shù)?我就是用軟件做的
內(nèi)賬交的時(shí)候直接計(jì)入管理費(fèi)用就行
上月的稅是計(jì)入當(dāng)月的費(fèi)用?
對(duì)的 計(jì)入當(dāng)月的費(fèi)用就行了