你好,可以i直接沖減已計(jì)提的水電費(fèi)

老師,我們的水電費(fèi)是半年結(jié)算一次,結(jié)算前我們不知道具體的水電費(fèi)是多少,每月都是按預(yù)估價(jià)做賬,現(xiàn)在具體費(fèi)用給到我們,但是實(shí)際金額比我們之前每月預(yù)提的總費(fèi)用要低,是可以直接沖減已計(jì)提的水電費(fèi)?還是要將之前每個(gè)月計(jì)提的水電費(fèi)做負(fù)數(shù)憑證,再按正確的入賬?
我們是勞務(wù)派遣服務(wù)公司,收到各合作單位預(yù)付全年或半年款,記賬是已經(jīng)做預(yù)收向東款,然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務(wù)費(fèi),以每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用(也就是包含代發(fā)代繳及服務(wù)費(fèi))結(jié)算確認(rèn)為每個(gè)月收入。但9-10月當(dāng)中,有一半以上已發(fā)生(也就是應(yīng)結(jié)算的費(fèi)用)未開具增值稅票。在做當(dāng)月收入時(shí),是按應(yīng)結(jié)算的收入金額做賬呢?還是按已開票的收入做賬?。如果按實(shí)際應(yīng)結(jié)算的金額入賬,就會(huì)存在做賬的收入與電子稅務(wù)局報(bào)稅的增值稅銷售額不一致。而未開票的這部分收入,在11月是要進(jìn)行補(bǔ)開的
老師,每個(gè)月的物業(yè)水電費(fèi)都是這個(gè)月繳納上個(gè)月的,我知道按照權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)該是當(dāng)期計(jì)提,次月繳納。但這個(gè)金額都是不固定的,我也不知道具體金額,不能像工資那樣比較準(zhǔn)確,而且月末到次月初就已經(jīng)做完賬了。我都是當(dāng)月繳納,就入當(dāng)月費(fèi)用了可以嗎?
我們工廠水電,房租發(fā)票,房東不及時(shí)開具,去年12月計(jì)提了 去年一年的水電費(fèi),廠房租金,今年一把頭把發(fā)票都開出來了,比去年計(jì)提的多,還沒做匯算,怎么做賬,是把發(fā)票做到今年賬里,沖掉之前計(jì)提的分錄,按發(fā)票金額入賬,直接入當(dāng)期費(fèi)用嗎
#提問#老師問一下23年的電費(fèi)開始是在一個(gè)廠區(qū)的另一家企業(yè)給付的,一直沒跟財(cái)務(wù)說的,財(cái)務(wù)只是把開具公司自己發(fā)票的入賬核算成本了,現(xiàn)在2024年需要把那個(gè)企業(yè)墊付的電費(fèi)做賬先掛賬不付款,因?yàn)榻痤~不小,我應(yīng)在2024年怎么做賬,把23年的這部分電費(fèi)入長期待攤費(fèi)用每月攤銷到制造費(fèi)用核算成本,還是直接入以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤呢?怎么做賬合理合規(guī)?23年電費(fèi)約45萬元
做經(jīng)營分析表,1-9月的變動(dòng)成本總額為412萬元,1-10月的變動(dòng)成本總額為383萬元,變動(dòng)成本總額降低。那當(dāng)月1 0月變動(dòng)成本額應(yīng)該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說沒錢不給交,可以申請(qǐng)緩交嗎
老師,我還沒收到客戶的款項(xiàng),目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用,別人可以給我們來運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票嗎?還是說運(yùn)費(fèi)本來就計(jì)入成本了
老師,費(fèi)用報(bào)銷單上,復(fù)核簽字是在會(huì)計(jì)簽字后還是之前,哪個(gè)環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個(gè)第二小題怎么算出來的 老師詳細(xì)解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報(bào)錯(cuò)了,又更正申報(bào)了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所來審計(jì),出審計(jì)報(bào)告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?

